你好 数量不够吗 你入库少了吧 材料成本差异这个是实际成本和计划成本的差异
老师,想问一下,我们下材料消耗时发现原材料不够下,就是账上的上期余额数减去这个月的发生额为负数,这个我们帐上用材料成本差异吗,这个科目应该怎么用
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师好,请教一下,我们企业有两种原材料在记账的时候记串了,后来材料单价发生变化,现在这两种材料已经全部领用,但是账面上两种材料金额之和是一个负数,该怎么处理呢?(所有业务都发生在本年度)
老师我想问下我们帮像我们提供货物的供应商采购了几千的原材料是用于我们的产品上的,这个原材料发票我们怎么入账,我们自己不涉及生产
老师我去年12月出给研发新品的原材料和包材,后面因为其它原因没有生产,原材料和包材在上个月又退回来了,因金额较大,如果冲减今年的费用,现在的研发费用又要成负数,我这个该怎么办呢?
老师 我们在抖音平台销售的产品 然后抖音平台补贴的费用 我们这边是没有实际收入的 但是又开了 服务费的发票 这部分账务怎么处理
《公平竞争审查条例》(中华人民共和国国务院令第783号)这个文件的解读,有啥理解?
在农用地上搞农产品初加工要交房产和土地使用税吗
一年前的,货车车检处理后,可以入账吗,谢谢
老师你好,民办非企业,把利息收入记入其他收入,那营业收入里边是不是也的写这部分啊
老师,应该贷款放下来300万到对公账户,对公打给法人,怎么入账,凭证怎么做
老师,请问一下6月份新入职的员工交了社保,但是工资是在次月发放,申报个人所得税的时候工资零申报可以吗?
老师,今天开了两张发票,一个是红冲了5月的一张30万,一个开了30万,这就相当于三季度开票是0,还能在开30万的免税发票吧?对吗
计提企业所得税1元,银行存款交上季度企业所得税1.01元,多出的0.01元如何做账务处理?
我点申请加入群,提示的是马老师的群
入库也没有问题
你现在数量是不是负数
是的,老师
那就是入库有问题 数量出现负数 你的库存不对
老师,但是现在库存没法变了,那账上应该怎么处理
你得查下原因 期初数据对不对
老师期初数也没问题
那你的出库也没有问题 那就不可能
我们现在怀疑时入库的问题,但是我们也不知道什么问题,但是账上的负数肯定是不行的,所以想问下老师这种情况账上应该怎么处理
借库存商品贷应付帐款
老师,这个分录是什么意思
冲应付不知道冲哪个
暂估的分录 以后查到原因冲
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快