你好 数量不够吗 你入库少了吧 材料成本差异这个是实际成本和计划成本的差异

老师,想问一下,我们下材料消耗时发现原材料不够下,就是账上的上期余额数减去这个月的发生额为负数,这个我们帐上用材料成本差异吗,这个科目应该怎么用
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师好,请教一下,我们企业有两种原材料在记账的时候记串了,后来材料单价发生变化,现在这两种材料已经全部领用,但是账面上两种材料金额之和是一个负数,该怎么处理呢?(所有业务都发生在本年度)
老师我想问下我们帮像我们提供货物的供应商采购了几千的原材料是用于我们的产品上的,这个原材料发票我们怎么入账,我们自己不涉及生产
老师我去年12月出给研发新品的原材料和包材,后面因为其它原因没有生产,原材料和包材在上个月又退回来了,因金额较大,如果冲减今年的费用,现在的研发费用又要成负数,我这个该怎么办呢?
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
入库也没有问题
你现在数量是不是负数
是的,老师
那就是入库有问题 数量出现负数 你的库存不对
老师,但是现在库存没法变了,那账上应该怎么处理
你得查下原因 期初数据对不对
老师期初数也没问题
那你的出库也没有问题 那就不可能
我们现在怀疑时入库的问题,但是我们也不知道什么问题,但是账上的负数肯定是不行的,所以想问下老师这种情况账上应该怎么处理
借库存商品贷应付帐款
老师,这个分录是什么意思
冲应付不知道冲哪个
暂估的分录 以后查到原因冲
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快