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老师你好,只有交话费缴费凭证,没有发票,请问老师能做账么?

2020-11-19 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 09:10

可以做账就是不能税前扣除

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快账用户5745 追问 2020-11-19 09:11

老师,缴费金额是1000元,请问老师分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:16

借管理费用通讯费,贷银行

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快账用户5745 追问 2020-11-19 09:19

老师,我问了怎么回事?他说:先预交1000元,再加上话费上次结余是150.5元,合计:1150.5元,总共话费用完了就开发票,请问老师怎么做账?麻烦老师把分录写一下好么?

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:39

借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款

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快账用户5745 追问 2020-11-19 09:42

老师,你意思说先预交做分录借:其他应付款1000 贷银行存款,等发票到了做借管理费用通行费 贷其他应付款,老师是这样做么?

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:43

是的,你可以先根据实际消费做费用后面发票和这个做管理费用对不上,就冲掉借管理费用 负数,贷其他应付款 负数,之后按发票做

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快账用户5745 追问 2020-11-19 09:47

老师,我有问了,他说,1000元消费了,就去打印发票。那我现在做预交款行么?借管理费用通行费 贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:56

不是需要先通过下其他应收款或者是其他应付款   借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款

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快账用户5745 追问 2020-11-19 10:09

老师,不是每次要打印消费单,等消费完全再打印发票,请问老师分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-11-19 10:13

   借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款  (权责发生制你先转费用这样挂着后面取得发票再调整)

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快账用户5745 追问 2020-11-19 10:15

老师,不是和你之前说的分录一样么?

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齐红老师 解答 2020-11-19 10:22

是,我建议权责发生制你先暂估计提做费用,特别是12月,涉及跨年的时候需要先挂费用 才可以20年税前扣除 可以2021.5.31号之前取得发票

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快账用户5745 追问 2020-11-19 12:59

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-11-19 13:06

好的,我先回复别的学员了

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2020-11-19
您好,是预缴电费,还是结算电费?后期是否会取得对应的发票呢?
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同学,你好
正常做电费的分录,但是不能税前扣除
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如果是欠款采购的,可以
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自己去收费大厅打印发票就是了啊
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