可以做账就是不能税前扣除

老师你好,只有交话费缴费凭证,没有发票,请问老师能做账么?
老师好,预付电费,只有回单,没有发票,这样凭证也要做吗?
老师你好,记账凭证只附发票,没有付款凭证可以吗?
老师您好,请教个问题,没有凭证,只提供明细账,能看出做账有什么问题吗?
老师好,请问凭证只有发票没有合同可以吗?
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
什么是税负率,详细说下
老师,缴费金额是1000元,请问老师分录怎么写?
借管理费用通讯费,贷银行
老师,我问了怎么回事?他说:先预交1000元,再加上话费上次结余是150.5元,合计:1150.5元,总共话费用完了就开发票,请问老师怎么做账?麻烦老师把分录写一下好么?
借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款
老师,你意思说先预交做分录借:其他应付款1000 贷银行存款,等发票到了做借管理费用通行费 贷其他应付款,老师是这样做么?
是的,你可以先根据实际消费做费用后面发票和这个做管理费用对不上,就冲掉借管理费用 负数,贷其他应付款 负数,之后按发票做
老师,我有问了,他说,1000元消费了,就去打印发票。那我现在做预交款行么?借管理费用通行费 贷银行存款
不是需要先通过下其他应收款或者是其他应付款 借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款
老师,不是每次要打印消费单,等消费完全再打印发票,请问老师分录怎么写?
借其他应收款或者是其他应付款1000 贷银行,借管理费用通讯费,贷其他应收款或者是其他应付款 (权责发生制你先转费用这样挂着后面取得发票再调整)
老师,不是和你之前说的分录一样么?
是,我建议权责发生制你先暂估计提做费用,特别是12月,涉及跨年的时候需要先挂费用 才可以20年税前扣除 可以2021.5.31号之前取得发票
好的,谢谢老师!
好的,我先回复别的学员了