你好 1. 可以申请延缓缴纳 在你确实有缴费困难的时候 2. 你之前是按期申报的 如果你确实有成本发票 之前没有暂估的情况 你可以补做成本 冲利润的 次年到时多退少补的 。 你冲了之后会减少利润 最终 你利润少了之前预缴多了 就会退税的。
请问,小规模纳税人,企业所得税按季度预缴,以前年度有亏损 本年第一季度盈利,可以弥补以前年度亏损吗?第一季度要预缴企业所得税吗?第二季度亏损,怎么计算企业所得税?企业所得税申报的时候,弥补亏损是不是自动生成不用填?每季度老板都不想交企业所得税,怎么根据开票收入预估企业所得税,让老板准备多少成本?
请问现在企业所得税不是可以延缓缴纳吗,公司第2和第3季度都有要交的所得税,那12月份收到好多成本票可以冲平之前盈利的,那还要交企业所得税吗
请问老师,第一季度利润亏损-5000,第二季度利润亏损-1000,第三季度盈利10000,之前没有可弥补的情况下,那么第三季度应交企业所得税(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可弥补的金额50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要缴纳企业所得税对吗?
老师,我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万,2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候,需要缴纳企业所得税 吗?前两年企业所得税都为0。第一次报税,请老师多指点
请问我第一季度因收到补偿款导致利润盈利要交企业所得税,其实我之后的季度都是亏损的,第一季度收到两笔补偿款,第二笔可以先做预收吗?这样我第一季度就不用交企业所得税了
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
是这样的,公司前面第2.3季度都盈利了,按道理季度要交企业所得税吧,但是今年说可以暂缓缴纳(规定必须暂缓缴纳),所以申报季度所得税表时都勾选的是暂缓缴纳,能后账中也做了笔计提所得税分录。那请问一下12月份会收到成本发票把这些利润都冲平掉,我可以不交所得税吗,还是说因为之前暂缓缴纳了,所以年底冲平亏损了还是要交所得税呢
你好 1. 你要看你最终 4季度的时候 如果做了成本进入后 你们是负数的话 就不用缴纳的。 你看你累计的利润是 盈利还是亏损 。
谢谢老师,那要把之前计提所得税分录再做笔冲销掉分录就可以,是吗
你好 你等着你做了成本后 多计提的话 你可以红冲
谢谢,再请问个事,就是比如平时公司前三个季度都没有发生相关成本,或者相关费用,那我可不可以在季度时候做笔暂估分录,能后到第4季度时候确实没有发生,我就把之前暂估的冲红掉,这样可行吗
你好 1. 如果你实际发生了成本你非要才能去暂估 冲利润 2. 如果没有发生 去暂估 冲了利润 你们就是虚做账了。 不对的
发生了,就是收不到发票,对方不给开。那这种情况可以吗
你好 那你就可以暂估预缴冲利润。 但是次年汇算你没有发票还得调整处理的