你好 如果没有减值的情况下,应计折旧额=原价—预计净残值 如果有减值,就需要把 减值部分减去,然后计算应提折旧额=原价—预计净残值—减值准备
固定资产中,应计折旧额=原价-预计净残值 应提折旧额=原价-预计净残值-减值准备(靳焕一考试课程中讲解),但是我不太清楚二者区别,都有什么含义,请求老师帮助解答,谢谢!
2、甲公司2×16年8月20日取得一项固定资产,入账成本为6 000万元,其中包括一项芯片,其成本为1 500万元;甲公司该项固定资产预计使用年限为6年,采用直线法计提折旧,预计净残值率为5%。2×18年8月10日,甲公司替换该项固定资产的原有芯片,发生支出2 000万元,取得旧芯片变价收入 100万元。至2×18年末,替换芯片后的固定资产达到预定可使用状态并投入使用,预计剩余使用年限为5年,预计净残值率为3%,改为双倍余额递减法计提折旧。甲公司2×19年该项固定资产应计提折旧金额为( ) A.1 990万元 B.2 030万元 C.1 840万元 D.1 969.1万元 【答案】B 老师,这个计算时为什么不考虑取得旧芯片变价收入 100万元呢,这个不是借 银行存款 贷 固定资产清理 ,不应该是(6000-1900-1025+2000+100)*2/5的吗
企业的一项固定资产,买价80000元(不含税),运输及途中保险1000元,安装调试费19000元,预计净残值4000元,预计使用期限5年,不考虑增值税。求:如果企业在第三年年末出售该资产,售价34800元,其中含应缴纳的增值税4800元。计算固定资产清理损益(第一问是双倍余额递减法算得的累计折旧)最后第二问答案给的6900,我算的是8400,不知道为什么
甲公司为增值税一般纳税人,2021年度发生如下交易或事项:(1)3月1日,甲公司出售某办公楼,实际收取款项2092.8万元(含增值税,适用的增值税税率9%)存入银行,该办公楼原价为3000万元,采用年限平均法按20年计提折旧,预计净残值率为4%,出售时已计提折旧9年,未计提减值准备。(2)5月6日,甲公司将某项非专利技术对外转让,该非专利技术原值为1500万元,已计提摊销为960万元。取得转让价款636万元(含增值税,适用的增值税税率6%),款项已存人银行。(3)8月15日,对厂房进行更新改造。该厂房原值为500万元,累计折旧为200万元,改造过程中发生可资本化的支出120万元。工程项目于10月20日完工,达到预定可使用状态。(4)12月31日,经减值测试,应计提固定资产减值准备920万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
资料:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,有关固定资产的经济业务如下;(1)2020年12月10日,暂停使用一生产用设备,对其进行大修,至月末已发生大修理费用(不符合固定资产确认条件)50000元,全部以银行存款付讫。(2)2019年12月15日,对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为900万元,已提折旧200万元,已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料58.5万元,发生改护建人员工资80万元,用银行存款支付其他费用61.5万元。该生产线于当月20日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用年限为10年,预计净残值为50万元。2021年12月31日该生产线的可收回金额为690万元。假定固定资产按年计提折旧。要求:(不考虑其他相关税费答案中金额单位用万元表示)(1)根据业务(1),编制公司相关分录。(2)根据业务(2),编制甲公司相关会计分录:计算改扩建后固定资产的入账价值;计算改扩建后的生产线2020年应计提的折旧额;2021年12月31日该生产线是否应计提减值准备
资产负债表中的末分配利润期末数是期初数加上利润表中的净利润,是吗?
老师,数据差出老师,昨天公司跟银行贷款500万用交印花税吗
您好,酒店,新开业,一般纳税人,还没营业,前期请保洁打扫清理怎么账务处理,还有在店里买的清洁清扫用品只有收据没有发票怎么账务处理
老师,我们是做旧房改造的,从厂家买材料有进项票,但是收钱都是个人转账的,这个进项票该怎么抵扣
老师您好,公司与电信公司签订了通信电路服务合同,提供一条30M专线电路服务,发票上写的是“出租或出售网络元素”,请问核算时计入管理费用-办公费(电话费)是否合适?
老师,杠杆系数都是要看上一年的数据是吗,如果要算2024年的杠杠,是不是要用2023年的息税前利润
老师,这题为什么不加营业现金流量500
老师,我们是以房屋租赁企业为主的,然后买了一台抽水泵,用于下雨天给租户房屋场地积水抽水使用,是不是做主营业务成本,还是进低值易耗品。每次抽水泵加油的费用怎么做
老师问一下,加盟酒店有一项增值业务,酒店收客人15元,当日已按15元入账,但是钱还没收到,总部每月月初结算上一个月的增值业务款,结算日酒店按55%提成,剩余部分总部给酒店开发票,这种情况酒店该怎么做账
董老师,在线吗?有问题想咨询您~