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老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?

2026-02-03 10:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-03 10:26

冲减收入,再做收入

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冲减收入,再做收入
2026-02-03
你好,你如果跨越的话,到时候你开发票的那个月份要按照发票金额申报,然后同时做不开票金额的负数。
2025-01-16
同学,你好 对不上,因为你有未开票收入
2024-04-09
借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-07-19
您好,未开票这块,之前是申报过的吧
2023-12-09
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