1、借应收账款42120 贷主营业务收入36000 应交税费-销项税6120
某公司2015年10份发生下列销售业务 1.销售给宏大公司产品18台,单价2 000元,增值税税率17%,价款暂未收到。 2.销售给红星工厂产品总价款126 000元,增值税额21420元,款项已经收到存入银行。 3. 预收东方公司订货款20 000元存入银行。 4.企业销售产品价款478 000元,增值税销项税额81260元,收到一张已承兑的商业汇票。 5.以银行存款支付销售产品发生的包装费、运杂费等计3 000元。 6.结转本月已销产品成本350 000元。 7.经计算本月销售产品的城建税1 600元。 编制本月销售产品的有关分录。
甲工业企业2019年10月份发生如下的经济业务: (1)销售给A公司A产品100件,每件售价4 000元,货款400 000元,单位成本2 500元,增值税税率为13%。(已收到款项并存入银行) (2)以前月份销售的B产品本月退回20件,每件售价2 000元,单位成本1 500元,货款已通过银行退回。 (3)接受某企业现金捐赠20 000元。 (6)发生管理费用3 000元,销售费用2 000元,财务费用35 000元,均用银行存款支付。 要求:根据上述资料编制会计分录。
某企业10月10销售甲产品一批,价款100 000元,增值税额为13 000元,款项尚未收到。同时用银行存款支付运杂费1 000元。已销售产品的成本为60 000元。
销售业务作业 [资料]首都公司2018年10月份发生下列销售业务。 ( 1)向南方公司销售A产品60件,单价500元,增值税专用发票上注明价款30 000元,增值税销项税额5L00元,另用银行存款支付应由购买方负担的运杂费1 600元。 货已发出,货款尚末收到。 ( 2)向北方公司销售B产品50件,单价400元,增值税专用发票上注明1款20 000元,增值税销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票。 ( 3)预收东方公司订货款20 000元存入银行。 ( 4 )向预收货款的东方公司发出A产品301件,每件售价500元,增值税专用发票上注明价款15000元,增直税销项税额2550元。冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司。 (5)月末结转本月销售A. B产品的生产成本。A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元。(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元。 [要求]根据上述经济业务编制会计分录
利和股份公司2×15年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到。(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费。(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260元,收到一张已承兑的商业汇票。要求:根据上述业务编制会计分录。
A600克15.38 B1500克19.9 A和B100克都多少钱?谢谢
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
2、借银行存款147420 贷主营业务收入126000 应交税费-销项税21420
3、借银行存款20000 贷预收账款20000
4、借应收票据559260 贷主营业务收入478000 应交税费-销项税81260
5、借销售费用3000 贷银行存款3000
6、借主营业务成本350000 贷库存商品350000
7、借税金及附加1600 贷应交税费-应交城建税1600