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老师,请问母公司将自有办公家具转给关联公司使用,需要什么手续变合理?怎么账务处理?

2020-11-19 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 13:39

把办公家具以公允价卖给关联公司即可 账务处理: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 最后固定资产清理科目结转至营业外收入支出

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快账用户9715 追问 2020-11-19 14:05

老师,还需要开发票吗,能不能把公司之前的购买发票给个复印件用?关联公司直接按固定资产入账吗

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:07

需要开发票,这样下家才有税前扣除凭证和抵扣凭证,不要用原始购入的复印件 下家采购按照下家持有的目的入会计科目,若下家采购之后还是按照固定资产管理,那入固定资产科目

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快账用户9715 追问 2020-11-19 14:17

不好意思老师,都是自家企业而且都是小规模纳税人,直接用发票复印件不可以吗?还需要签合同之类的吗?

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:22

您好,发票复印件在企业所得税前扣除会有风险,还是建议开发票,合同拟定

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把办公家具以公允价卖给关联公司即可 账务处理: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 最后固定资产清理科目结转至营业外收入支出
2020-11-19
你好,你们进入到财务费用里面,然后需要让法人给你们代开发票
2023-09-08
同学你好 这个按照实际业务来做就可以了 做收入
2022-07-12
你好,公司法人将公户款转给自己或其他个人,如果是借款的,需要借款合同
2022-07-12
同学你好,可以挂往来,母公司账务处理,借:其他应收账款,贷银行存款,子公司账务处理,借银行存款,贷其他应付款。子公司开收据给母公司,加银行回单入账就行。
2021-04-29
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