你好!这个做不了,因为本身就违规的操作。如果你一定要做,就建议你当做公司有这个员工,给他报工资,买社保
老师我想问下,我们是建安行业的,我们公司那些挂靠社保的,没发工资,没报个税,这种这个社保费怎么办呢?
老师我想问下我们是建筑公司,公司有很多挂证的全额买的社保费全部由公司承担,这个费用我怎么做账务处理?这些人中只有两个人报了个税,支付了工资。
老师我想问下我们是做建筑的,公司的社保费挂靠的人的社保怎么做账务处理?全部是由公司交,没支付工资和报个税
老师我想问下我们公司有一部分人员的社保费,既没做工资,也没报个税,社保费又是公司全额承担的 。我现在这些社保费应该做账务处理
我们用别人的资质,挂靠,给几个人全额交社保,个人的社保部分也是我公司承担,怎么做账?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
不能做进管理费用吗?
就是那些挂证书的人
你好!不能直接做,因为本身就不允许挂靠,更何况,你入了管理费用相当于少交了税。
那我可以把单位部分的列入管理费用,个人部分做营业外支出吗
你好!严格来说不行,但是这比你都入管理费用要好。