你好, 借:预付账款 贷:银行存款 后面发票 借:工程施工 贷:预付账款

我先收到发票,以后才付款,我就写,借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付账款,现在先付款,后发票,是一家公司,我分录怎么写?
老师,那就是我们现在还没有开多少票给他,可以先做支持吗?您写的直接付款给工人就是先做一笔借:工程施工 贷:应付职工薪酬 这就相当于计提了对吗,然后借:应付职工薪酬 贷:应收账款 这两笔是一起做吗?
建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?
我们是建筑公司发生劳务费先转帐后开发票,借预付,贷:银行,然后收到发票,工程施工,人工费,预付帐款
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
一家公司,又有预付和应付,账不就乱了吗?
那你就把预付换成应付。
那不是应付账款借方就有余额了?
不会啊,后面不是贷方也有一个。
发票一直不开,不就是借方余额?
嗯,就只能挂着,发票过来转。