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这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做

这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做
2025-12-18 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 09:55

你好,就是你们收取的

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快账用户7684 追问 2025-12-18 09:56

我们是付款的哪方,3000是我们付的

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齐红老师 解答 2025-12-18 09:57

如果是的话,借应收票据 贷其他业务收入 应交税费

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快账用户7684 追问 2025-12-18 10:00

不是,我们是付款的,我们把3000付给对方,对方给我们开的发票

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:04

借财务费用贴现息贷银行存款

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你好 ;      你们是汇票来收款的吗 ?     正常支付银行 怎么会有贴息  
2022-08-03
借银行存款 借管理费用-20800
2021-05-11
借:管理费用-房租 贷:其他应付款
2025-03-19
这个你调表是不需要调账,有真实发生,
2021-04-02
你好 借:管理费用 贷:银行存款 
2021-06-18
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