你好,福利费,不允许抵扣增值税。

我们公司食堂买菜这一块没有发票,我想找人去税务局代开可以吗?水果和农副产品都是免税的话,我们是一般纳税人还可以作抵扣吗?
老师,我们是小规模纳税人,销售的蔬菜和水果,现在对方要求我们开专票,我们可以去税务局带开门,代开的话蔬菜还是免税吗?
老师,我们公司是卖菜的,在个人农户处采购菜品,是否需要农户给我们开发票才能抵扣,专票普票都可以抵扣吗?农户个人去税务局代开发票需要缴纳个人所得税吗
我们是一家建筑公司,有食堂,经常会跟菜农民买蔬菜,但他们提供不了发票,像这种情况,菜农们能不能去税务局代开发票给我们公司?如果能开的话,有限额吗?像这种免税的农产品发票,我们能9%进项抵扣吗?
我们是一般纳税人公司 农副产品自产自销公司给我们开具了农产品的发票 普票 我们可以抵税吗
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
那招待费的发票可以做进项抵扣吗?
你好 不可以抵扣的