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我公司已预收客户货款未开发票(一直是客户要求开才开),现在客户准备把原先的公司注销,让把发票开到客户新单位,客户方原因,已收的货款无法原路退回,这样怎么处理,签一个协议什么的可以吗

2020-11-21 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-21 12:30

您好 那可以原汇款单位写说明 原汇入的款项是代新单位支付的 然后发票开具给新单位

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您好 那可以原汇款单位写说明 原汇入的款项是代新单位支付的 然后发票开具给新单位
2020-11-21
你好,不可以,你的业务是同上一家公司的。如果对方注销,你做无票收入就可以了
2024-04-14
 你好    让对方出具公司变更函 (这个是工商局那边有盖章的复印件给你 ) %2B新的营业执照复印件 给你      做附件   
2021-04-23
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
同学你好,开票的价格没有规定和要求,和进货价相同不相同都可以,另收取的3元服务费,如果公司经营的范围包括有服务类的字眼,那就是可以开服务类发票的
2021-02-03
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