同学您好, 您具体是什么情况
请问发票开的是信息技术服务费,申报印花税填写技术合同栏申报对吗?
当期应申报里没有印花税申报的表,那开了技术服务费的发票需要缴纳印花税吗?
请问有开出6%的技术服务的发票,需要申报印花税吗?选择哪个项目申报
老师,9月份的进项9(采购,技术服务等)需要申报缴纳印花税吗
2021年签的技术服务合同没有申报印花税,22年11月开发票,需要补报印花税吗,不补有影响吗
老师,请问如何进群咨询?显示人员已满。
老师,住宿费发票可以抵扣进项吗
老师我们企业是一个机械设备制造企业,我们有许多外加工件,但是供应商提供的单据是用的铁板多少钱,不知道怎么入账
老师早上好:想咨询下小规模商贸企业之前的入库商品已入库但之前没有挂账,现在支付了货款,应该怎么做账务处理
老师,电子税务局完税凭证怎么打印啊
老师这个题为啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15吗
你好,老师公司之前付款给个人,现在个人退回私帐还是退回公帐好些,租金之前没有开票现在要开票,物业说要把之前我公司转个人付的,现在是不是个人退还给公司就可以
老师,我申报增值税时,无票收入填入后,营业收入按财务报表收入一样,那增值税那里差0.32,如增值税和财务报表一样,那收入和财务报表差5.3,要按哪个和财务报表一致申报
这个基准值是什么意思?
汇算清缴怎么申报? 业务招待费要调增为什么要调增?是什么含义啊?
我们开了技术服务费的发票要申报印花税吗
同学您好, 您这个需要的,您具体和税务局核实一下
前面不懂这个,19年也有开过这样的发票,会罚款吗?
您有经营范围的吗