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老师,我想请教下,公司没有标准工时,然后每月知道每个产品销售价格材料成本,现在问题是因为我们很多委外回来的,那些委外回来的也是有两个部门要帮忙处理,我现在就不知道,委外和自产一起的话,人工和制造费用怎么分摊?

2020-11-21 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-21 16:08

同学您好,委外的是全部委托加工的吗

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快账用户4758 追问 2020-11-21 16:09

委外回来后,我们品质部还有包装部在检查包装出货

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:20

那产品是完工产品的是吗

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快账用户4758 追问 2020-11-21 16:20

是的,现在就是不知道委外跟自产的怎么分摊我的人工

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:21

您是包装和质检的不需要分的是吧

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:22

生产过程中的都计入自产产品的

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快账用户4758 追问 2020-11-21 16:23

包装和质检委外都使用了

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快账用户4758 追问 2020-11-21 16:23

我就是不知道怎么分摊这个费用好

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:24

您包装和质检的,就可以不分可以吗

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:24

那是因为是都使用的

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同学您好,委外的是全部委托加工的吗
2020-11-21
你好,可以按照完工产品和未完工产品的数量进行分配。
2020-11-21
加工费计入库存商品里就行了
2021-06-22
同学你好 按照数量分配就行了
2021-04-28
你好,同学 客户的钱计入预收账款,发出商品的时候,符合销售收入确认条件时借预收账款,借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,同时结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。
2022-06-26
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