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某企业10月份发生以下业务:(本企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%) 9.用银行存款支付生产用设备的修理费2 000元; 10.月末分配本月的制造费用; 11.月末甲产品全部完工,乙产品均未完工,结转完工甲产品的生产成本; 12.出售甲产品价款500 000元,款项已经存入银行; 13.出售乙产品价款400 000元,款项尚未收回; 14.出售的甲、乙产品的实际成本分别为340 000元和260 000元; 15.出售D材料1 000㎏,单价11元/㎏,单位实际成本为10元/㎏,购销双方采用商业承兑汇票结算; 16.以银行存款支付广告费20 000元; 17.本月应交纳的城市维护建设税420元,教育费附加为180元; 要求:根据以上业务编制会计分录。
甲工业企业2019年10月份发生如下的经济业务: (1)销售给A公司A产品100件,每件售价4 000元,货款400 000元,单位成本2 500元,增值税税率为13%。(已收到款项并存入银行) (2)以前月份销售的B产品本月退回20件,每件售价2 000元,单位成本1 500元,货款已通过银行退回。 (3)接受某企业现金捐赠20 000元。 (6)发生管理费用3 000元,销售费用2 000元,财务费用35 000元,均用银行存款支付。 要求:根据上述资料编制会计分录。
9、以现金支付管理部门的办公费80元。10、计提应由本月负担的短期借款的利息500元11、计提车间固定资产折旧2500元12、结转本月制造费用,制造费用按生产甲、乙产品人员的工资比例进行分配13、期末产品完工,结转完工的甲、乙产品的成本,甲产品完工125吨,乙产品完工40吨。14、出售甲产品15吨,售价为400元/吨,出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税率13%,价税款收到存入银行。15、向光华工厂出售甲产品85吨,售价为400元/吨,增值税率13%,价税款未收到。16、本期发生的销售产品的运费4600元,以存款支付17、以存款支付甲、乙产品的广告费1200元18、结转本月已销产品的成本。
鑫盛公司10月份发生的部分经济业务如下,要求编制下列经济业务的会计分录。(注意生产成本、原材料、在途物资和库存商品等科目需要写出明细科目。) 本月生产领用材料情况如下:(金额单位:元) 用 途 甲材料 乙材料 合 计 A产品 32 000 45 000 77 000 B产品 68 000 38 000 106 000 车间一般耗用 2 000 500 2 500 合 计 102 000 83 500 185 500 9.按生产工人工资的比例分摊并结转本月制造费用。[请先计算出制造费用的分配率和A、B产品应分配的金额。分配率留4位小数,分配额保留整数。] 10.本月投产A产品100件,全部完工;B产品300件,全部未完工。A产品已全部完工入库,结转完工产品成本。 11.销售丙材料200千克,单价26元,计5 200元,增值税税额676元,货款已存入银行,其采购成本为4 900元。 12.销售A产品10件,单价1 920元,货款19 200元,增值税税额2 496元,款项还未收到。其生产成本12 400元。 13.计提应交城市维护建设税1 100元,教育费附加610元。 14.采购员马
三)某制造业企业2018年12月份发生有关经济业务如下: 1.销售给东方公司甲产品300件,单位售价﹑200元,货款计60 000元,增值税销项税额10 200元,款已收存银行。 2.以库存现金支付销售甲产品的运杂费1 000元。3.预收西京公司购买乙产品的货款40 000元。 4.销售给西京公司乙产品50件,单位售价1000元,货款计50 000元,增值税销项税额8500元;原预收货款40 000元,其余款项尚未收回。 5.按照合同向韦达公司发出乙产品20件,单位售价1000元,货款共计20 000元,增值税销项税额3 400元,用银行存款代对方垫付运杂费1 000元,全部款项均未收到。 6.结转本月已销甲、乙产品的生产成本―(单位成本为甲产品:120元、乙产品 600元)。 7.按规定的税率(销售收入的―10%)计算应交纳的销售税金。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
第一个选项若放弃减免税优惠不就可以开专票了吗?
你好 9、借:管理费用2000 贷:银行存款2000 12、借:银行存款500000 贷:主营业务收入500000 13、借:应收账款400000 贷:主营业务收入400000 14、借:主营业务成本600000 贷:库存商品-甲340000 库存商品-乙260000 15、借:应收票据11000 贷:其他营业收入11000 借:其他业务成本10000 贷:原材料10000 16、借:销售费用20000 贷:银行存款20000 17、借:税金及附加600 贷:银行存款600