你好 采购方填写红字信息表 销售方填写红字发票
老师,麻烦问下我们收到的专票已经认证了,对方要拿回去作废,我应该怎么处理呢?
老师,您好,我要作废个上个月开出的专用发票,你看显示的这个,我在导入网络下载红字发票信息表查到到任何发票,作废不了,麻烦问下老师这个是不是对方已经认证了,如果对方已经认证,我这边应该怎么红冲,谢谢老师
老师你好,我想问一下,我收到对方的票已经认证了,发现票有点问题,我应该怎么处理呢
老师我们收到的专票,已认证。对方要我们退回去,我们怎么操作?
老师,麻烦问下当月发票进项对方已作废,但是购买方认证成功了,这种一般怎么处理呢
老师,前会计没有录入银行,新会计从接手后开始录入,会有期初金额对不上,怎么一笔调整,计入那个科目更好,
老师 我们购买的原材料颗粒 8月份购买的9月份才开发票 ,而且生产出来的产品都卖了 那我做8月份账务 怎么购进啊 没有发票 就没有办法入库原材料 也没有办法领用原材料
老师您好,一般纳税人出售已经计提完的车固定资产,出售金额比残值小,怎样做分录计入什么科目营业外支出吗
员工申请备用金,对公支付个人卡,保管方式是什么
老师,专票开票有误,已经抵扣,现在转出,原来做库存商品,是不是相应库存商品也需要转出?
是不是做销售合同要用不含税价做合同,不然交印花税就多交了增值税部分
一般户的银行账户可以用来扣税吗
初期建账的时候 只有一个租金摊销金额 主营业务收入这些都没有 那我是需要生成利润表的吗 还是要等下月开始摊销 如果要本月生成 资产负债表应该怎么做
公司举为征文比赛给获奖者发奖金20000元,请问需要获奖者开发票吗
餐饮公司食材报损如何做账
在哪里填写呢。还有分录要怎么做呢
你好 开票系统里填写 原来分录 不变 金额负数
是这个界面吗
你好 是这个界面的
我是一个公司的有十张发票,能一起操作吗?还是就得一张一张填写呢?
你好 要一张张的操作
到这个界面是填完以后打印出来给销售方就可以吗?
你好 红字信息表给对方
老师,那我还想问下这种有没有什么税务风险呢?
你好 没有风险的 正常业务