您好,技术服务费的税率是6%,一般纳税人
老师,技术服务增值税6个点,能开13个点的专票出去么嘛
老师,科技型中小企业开技术服务费的专票是6%的税点嘛
现为一般纳税人有限公司(商贸型),经营范围有 技术服务 技术咨询 技术转让,现有提供技术服务,可以开技术服务费专票吗?税点是多少?是直接开票还是要去税局备案什么的
老师,麻烦帮忙回答一下以下几个问题: 1.小规模纳税人进项税额不得抵扣,写会计分录时用含税价处理吗? 2..小规模纳税人销项税额是不能抵扣吗?写会计分录时价税分离吗? 3.一般纳税人进项税额是不得抵扣吗?写会计分录时价税分离吗? 4.一般纳税人销项税额不得抵扣,写会计分录时价税分离吗?
我公司是小规模且小企业准则的纳税人,8月份公司买了两台电脑,9月份代账未计提折旧,直接一次性扣除了,10月份我公司接回账务,我们公司该怎么处理这笔账,如何调整这笔会计分录。
请问老师,甲是酒店,采购部的员工张三,使用酒店内部的车辆,收了张三100元的车辆使用费,请问需要算作收入,计算缴纳增值税么,税率是多少。这种类似的情况挺多的,有的配备司机,有的没有配备司机。张三就是自己开车出的。
请问老师,酒店的的客人退房时,开车把酒店门口的大理石撞坏了,赔付2000元,请问这个收入算作什么收入,需要缴纳增值税么?税率是多少
请问老师,甲单位是酒店,酒店的员工在客人退房时,打扫客房时的花瓶打碎了,赔付200元,请问这个算作营业外收入,要计算缴纳增值税么
会计学堂的章节习题有电子版的吗
我和朋友合伙做了一个项目,我出了50万,他出了50万,后面钱不够,他说差的他来补,但是利润得按实际出资比例来分,我同意了。 后期拨了两次20万的进度款,把这40用了,但还是不够,他继续垫资。 现在项目做完了,开始分红了,他把前面两次拨款的40万也算他的出资,这合理吗?
公司股东之前实际出资的实收资本,现在已经办理减资。做投资分红,分录怎么做
残保金中的工资和员工数不包括单位已经退休又返聘人员的?
老师,费用审核报销都审的什么?
技术服务费选择大类是研究服务这块没错吧
如果是就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动,那是选研究服务
老师,我专票开了之后,是在月底进行进项抵扣嘛,在增值税进项抵扣网站上?
企业要进项勾选认证发票的话,时间上是在上个纳税申报期结束到下个纳税申报期结束之间,网站是当地的增值税发票综合服务平台,您可以百度下
谢谢老师
不客气,祝学习愉快