您好!其实主要还是税的问题,税务局肯定让你们补税了。
老师 就是,个税申报没报社保这些,直接填了工资,可实际这个员工在公司给上的社保呢,按说应该在社保那栏给填上,她没写,然后工资表上也没体现社保,就全部把这些钱进了费用了 我能在12月帐里调吗?然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下,可以吗? 但是她这样做的帐是不是不对 我担心会不会有税务风险
请问老师:购社保就要帮报个税是吗?现我公司通过中介取得一个工程师资格的人员,帮其在公司买社保,并报了个税,现被投诉了,应怎应对?中介讲让我说是弄错了,然后下月不再报个税,这对我来说有什么风险?
是这样的,我朋友公司有个员工受了工伤,其实是很小的事情,说是去医院医生都不缝针,说是自动的愈合,这个员工就去社保部门投诉,没购买社保,社保局要求补缴在职期间的社保,补缴社保的话,就需要修改工资表 以及相对应月份的报表,这个对公司有什么影响吗?不会有其他的影响吗,只是增加支出?例如税务方面 ,修改工资表,可以不用在企业所得税中扣除吗?
老师,有这样一个问题。我们辞退了一个员工,给她的补偿是一个月工资+一个月社保。例如11月辞退,11月的工资跟补偿的工资12月发,1月申报12月发的收入。社保是12月买的,个人部分是公司出,然后个人部分我申报在1月的收入。现在对方在个税app上投诉我了。请问关于12月份买的社保的个人部分,我应该怎么操作会更好一点。
之前有问过一些老师关于工伤赔款的,正常情况下应该是公司帮员工去社保局申请工伤赔款。社保局把款项打给公司,公司还给员工。但是实际中也会有这样子的情况,公司明明帮员工买了社保,员工发生工伤但是不去社保局帮员工申请,而是企业自行承担所有医疗费用,就是企业直接给员工报销的意思。针对这种情况,老师说可以入账,做福利费,既然这样,我有个疑问,要不要交个税呢?
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
云帐房是根据银行流水,发票可自动生成凭证
无论在哪上班,同事大家都觉得我特笨,我也不知道到底是怎么了,确实是自己的原因吗
贷款贴息算利息收入吗
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但员工6月才提交报销,所以出账是在6月,5月需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
有报税的,问题是被投诉了,应怎应对?因没有实际发工资,公司帮他全款购保险,因此工资按购保险金额报
你好!最好的办法,就是跟对方先沟通,说是对方点错了。就没事了 如果不行,就只能你们补税了。
对方是指谁?如补税怎补?是说我们报个税金额少了吗?但实际我们并没给对方发工资,只是帮其交了社保
你好!就是投诉你们的那个人。 补税就是你之前账上多报了工资和社保的,要减少企业成本费用。
那怎说对方点错了?(你上面的回复)这可能是中介在对方不知情下使用的,可能会给对方造成不好影向,对方是工程师资格
你好!嗯,如果你们联系不到对方,就只能自己认了了呢。 这种税务局会打电话去给他们核实的,核实的时候,他说点错了,就没事了。
说他点错什么?现中介让说是我报错了,你说我要这样说吗?有没更好规避风险方法?
你好!点错了申诉。 你按中介要求的说吧。不过这样处理是比较麻烦的,你报了多久了。
只报一个月,对方可能不肯,因这样会影响对方利益
你好!那你就按中介说的办,只有1个月没关系的。
那说该员工当时办了入职,后实际没有到位,忘记删了,这样怎样?
你好!可以的。可以这样。