你好,就是公允价值和账面价值的标准计提折旧导致的差异。
老师请问这个计提折旧的影响额请问是什么意思
老师。请问这个21的折旧是怎么计算的?这个答案不懂。不明白是什么意思
请问老师,现金流量表,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧的本年金额出现负数是什么意思?有什么影响吗?
老师,请问,2022年度折旧计提了,23年我补提了,,请问影响22年度汇算清缴受影响吗?
请问累计折旧的余额在借方 是负数 是什么意思?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
那为什么最后计算投资收益的时候要加上这个差异再乘以持股比例呢?
因为净利润是站在投资方角度看的,也就是公允价值角度,而被投资方计算是按照账面价值算的,所以要按照公允价值口径调整净利润,产生了差异,也就产生了投资收益的调整
那还麻烦老师一下,就是这个长期股权投资———损益调整的这个1200000是怎么得来的
就是这个图片。老师看下。
你好,就是成本100000加损益调整明细20000,他这边全部写在损益调整去了