你好,同学。这些是计入你的开发成本-前期工程费。
老师,我们公司是搞房地产开发的,请问现在筹资期老板垫付钱买东西接待送人的费用计入什么科目?明细设什么科目?分录怎么写?
老师,我们公司是搞房地产开发的,请问现在筹资期老板垫付钱买东西接待送人的费用(做内账)计入什么科目?明细设什么科目?分录怎么写?
老师好,我们是房地产开发公司,现在筹建期,请问下2018-2019年的设计、规划上会费、硬化停车场这些计入什么科目?明细设什么?分录怎么写好?(外账)
你好老师我们是运输公司,现在租了一块场地停放车辆,现在发生场地平整人工费,场地建设购买的材料费还有房租这些会计上怎么入账
你好老师我们是运输公司,现在租了一块场地停放车辆,现在发生场地平整人工费,场地建设购买的材料费还有房租这些会计上怎么入账
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
请问分录怎么写好些?这些都没有发票,只有流水明细单
而且我们是2020年4月份才开始建账
规划 上会费,是不同发票的,有相关收据入账处理,其他的要取得发票 你这直接作为期初数据建立 就可以了的
可这个没有发票的,怎么处理?作办期初数要做账吗
就是,你这个不能取得发票吗?
老板2018年支付的,没有发票
那你这个没有发票的话,你这个税法上是不认可的呀
那这个怎么处理好?
两种方式,要么你这一部分就不入账,如果说你入账的话,后面你在这个所得税申报的时候,你要做纳税调整。
能做到长期待摊费用吗
可以计入,但你后面摊销也是不可以税前扣除的
请问一下老师,筹建前期的费用开支(2018-2019两年)差不多有100多万,这个计入什么科目?款项全是老板个人垫付的,这个怎么处理比较好?
借,长期待摊费用 贷,其他应付款~老板
如果其他应付款金额太大了,税务局要查账吗?
你被查的原因,不会是因为其他应付款金额大直接导致。