同学你好!普票的话 应该价税合计呀 按含税金额开的

一般纳税人建筑公司,今年把2025年的企业所得税汇算清缴报表提交后系统自动带出残疾人就业保障金报表数据,上年在职职工工资总额281万多,上年在职职工人数42人,我们没有安排残疾人就业,应缴纳残疾人就业保障金4.2万多,减免4000多元,要补3.8万多,这个系统自动带出的上年在职职工工资总额能改少点不,交的太多我们小企业交不起
公司投资外面一家公司,现在退出股权,取得了10万的投资收益,现在做所得税汇算清缴需要调增所得税吗
老师好,请问公司名下所购买的电动汽车安装的充电桩及安装费是并入车辆原值计入固定资产,次月随车辆一起计提折旧,还是说充电桩及其安装费单独计入固定资产,按充电桩年限单独计提折旧?
老师我有一个问题:我们卖房价格比较低,又因为系统过不了关,多开了发票,多开的这一部分我们是收不到钱的,这个怎么做账务处理呢?
请问老师 税收滞纳金500多块钱 一年多了一直忘记缴费 这个问题严重吗 现在补缴的话还有处罚吗?
企业支付债权转让款计什么科目
其他应收款在借方还是贷方是别人欠公司的款?
请问,分公司聘请了残疾人,总公司缴纳残疾人基金的时候能填写分公司的这个残疾人吗?
EXW出口方式,比如有杂费100,然后开具零税率发票的时候,要不要把杂费扣除掉?
老师, 小规模人力资源公司 ,给用工单位派遣员工发放工资缴纳社保 ,采用差额征税5%开票 ,1月份因为税务政策变化, 当月没开发票,发票在2月份按6%开的, 2月份成为了一般纳税人,现在申报增值税的时候, 系统提示要先申报小规模季报,请问这季报该怎么填报?如果零申报的话,是不是2月份要补交1月的增值税费?
那合同签订的是不含税咋办呢,,,是不是得按合同开
这个不矛盾啊 合同不含税 开票的话 要乘以相应税率啊
合同不含税100万,,,我们给对方付100万对吗,按合同付款
这个不是啊 不含税100万元 含税的话 对方是一般纳税人 你们要付 100*(1%2B13%)=113万元
对方给开普票给我们,就是合同签订的是不含税,我们付款得付金额加上税额的对吗
嗯嗯 是这样处理哦
那付款的金额和合同不一致可以吗(合同是不含税、付款是含税的)
这个是正常的啊 本身就是需要 转换计算的哦
合同还有必要改成含税的吗
没有必要呀 本身就是个转换过程 税务局对这个 认可的
之前签订的合同都是含税的,所以不明白这个合同为啥签订成不含税的,,,,
这个没什么的 不影响哦
合同和付款单不一致可以吗
这个可以啊 因为合同中 本身没有含税 要转换成含税的 一样的啊
合同是不含税,那我们按不含税给对方付款可以不
这个不行啊 增值税 本身就是价外税 要支付啊