你好,就把进项税额和当期其他正常抵扣的税额填在附表二就行
车辆购置税申报成功但是车辆登记地填错了如何取消重新填写
公司购进一辆车,纳税申报表应该如何填写
老师,我公司为一般纳税人,购进的车辆为二手车,现在要处置这辆二手车,应该如何缴税,如何做账
我们公司是一般纳税人,10月卖了一辆车,43万,应该如何填写增值税申报表
老师,1月份注册新公司,没有任何税务数据,2月份升为一般纳税人,税务要求去线下大厅申报1-3月小规模申报,2月的一般纳税人申报,公司2月购进了新车,有对应的专票,我不勾选抵扣,目前公司没有销项,那我手动填写一般纳税人的申报表该如何填写啊?进项咋填?1-3小规模申报表又该咋填写啊?求助
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?