你好 货物的成本就是五万的意思
你好,我司贸易公司向供应商购买货物10万,分录,借:库存商品10万,贷:应付账款10万。过几个月,货物出现质量问题,跟供应商沟通后低价退货,算5万退货款,那冲以前分录,借:应付账款5万,贷库存商品10万,那还差借方5万是什么?要怎么理解
我司贸易公司向供应商购买货物10万,分录,借:库存商品10万,贷:应付账款10万。过几个月,货物出现质量问题,跟供应商沟通后低价退货,算5万退货款,那冲以前分录,借:应付账款5万,贷库存商品10万,那还差借方5万是什么?要怎么理解 货物是10万买来的,退货肯定要冲10万,要还差借方5万是借记什么科目,怎么理解。我是这个意思
我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
你好,我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录:借 应付账款-供应商A 贷:银行存款 随后购进货物 我们是支付货款,这个货款中扣减之前付的定金10万中5万(减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减) 这次购买货物应该怎么做分录?
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
货物是10万买来的,退货肯定要冲10万,要还差借方5万是借记什么科目,怎么理解。我是这个意思
你好,差额不就是5万吗?本来10万块钱,你现在只需要5万就可以。
货物是几个月后退回供应商了
你这个货物销售出去了吗?结转了主营业务成本吗?
不是少付给供应商5万,是退货,存货少10万,但应付账款只少了5万
货物的质量有问题,怎么是你们承担这个损失 不应该是销售方来承担吗? 如果你们单位来承担借营业外支出贷库存商品。
因为是不会卖[捂脸][捂脸]然后相当于平时处理货,厂家那边也是去处理。那借:营业外支出
货物放在我们这边也是一堆没用的积压货,供应商沟通后,答应低价收回处理。那要怎么做分录,怎么理解
对方发票给你开负数5万吗?
我这个是内账,不开发票,但业务是真实的,前几个月10万买来,后来卖不出去,做5万处理货退给供应商了,那差额5万,要借什么?怎么理解
老师,在吗?
借营业外支出贷库存商品。 还有一种方法就是借库存商品10万贷应付账款10万,借银行存款贷,主营业务收入5万,借主营业务成本贷库存商品10万。
那要是有开票业务,对方开5万发票给我们,这样做账给税局看,就是借:营业外支出,贷:库存商品吧?因为这是折价退货,而不是折价销售,所以不能用第二种方法。我问要算有开票-5万给我司,要如何做账?
你一直在纠结差额不就是库存商品吗 上面的分录不就可以冲了