技术服务通常是免税,不退税。 如果你是涉及到可退税的技术服务,正常报关出口,然后开具发票,和货物 退税申报的流程一样的。
出口退税流程是怎么操作的
请问技术服务出口退税,是怎么的一个流程,怎么操作?
你好,出口免抵退的操作流程是怎么样的
老师您好,请问出口退税备案怎么操作呢? 有操作流程吗?
老师请问 涉及出口退税的操作流程是怎么样的 包含哪些操作步骤
老师问一下,不同类型的进项票可以抵扣吗
以下说的发放实物是应税福利,节日发给员工的米面还要申报个税吗
中级财管3.小题,答案是标错了吗?
老师,这个题麻烦老师帮忙分析一下,顺便编制下分录呢
老师,我们23年发生销售返利,在23年冲减了我们的主营业务收入,但是25年开具的返利发票,现在税务局让我们不能在23年确认主营业务收入,要让我们确认在开具发票的25年,这样对吗?
专票抵扣有期限吗,滞留票是指多久未抵扣的发票
临时工需要申报个税吗
提取盈余公积需要交税吗
正常摊销为什么摊销费用不影响营业利润
老师,民非企业,2季度的企业所得税申报表里的营业成本包不包括管理费用?税务系统提示所得税与财务报表的里的营业成本不一致,这是啥情况
就是设计类的技术服务,如果没有报关单,应该怎么开局发票呢?
那如果跟正常退税申报,那这个成本不好勾选的,
你要退税,前提是你这服务进项能够 明确 区分。你正常按你这对应的勾选即可
这个设计类的成本都差不多是人工,然后机器操作,这种怎么区分成本呢
那你这没有进项,你退什么,你这压根就 不可退税的啊
那这个设计出口的,也不能退了吗?
不是所有出口都可退的。退只是有进项的部分
那这个涉及出口的,就只要开票出去就好了吗,如果没有报关单,也可以直接开具发票出去吗?
可以,没报关,就按内销处理了的
如果没有报关单,也是可以开具出口发票?,这个普通发票开出来就相当于内销了吗
不可以,只能按正常的普通发票处理。
实际上是卖给外国的,这还算出口操作嘛?那我还需要做出口备案嘛?
你你要出口,就要去备案,然后正常按出口流程走。 你要不备案。就不能按出口流程走
所以我挺疑惑的,首先我这个还是算出口操作,做出口备案后,前提一定要先拿回报关单(这个技术出口怎么开报关单呢?),然后才能开具发票,如果区分不了成本进项,就把这个转为内销处理?也不能做免税处理是吗?
你 做了备案后,服务出口,直接是享受免税,不退税,直接按出口服务处理即可。
服务出口怎么来报关单呢?出口服务怎么处理呢?你可以详细说一下吗?
服务不是有形的,没有报关单 ,以你报关登记备案 和相关合同为依据
那我报关登记备案是以生产企业登记备案吗?备案后根据合同上的名称开具出口发票,开具出口发票后还要做后续其他操作嘛?
正常开出口后,你申报纳税 时,要按出口申报即可