技术服务通常是免税,不退税。 如果你是涉及到可退税的技术服务,正常报关出口,然后开具发票,和货物 退税申报的流程一样的。

老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
就是设计类的技术服务,如果没有报关单,应该怎么开局发票呢?
那如果跟正常退税申报,那这个成本不好勾选的,
你要退税,前提是你这服务进项能够 明确 区分。你正常按你这对应的勾选即可
这个设计类的成本都差不多是人工,然后机器操作,这种怎么区分成本呢
那你这没有进项,你退什么,你这压根就 不可退税的啊
那这个设计出口的,也不能退了吗?
不是所有出口都可退的。退只是有进项的部分
那这个涉及出口的,就只要开票出去就好了吗,如果没有报关单,也可以直接开具发票出去吗?
可以,没报关,就按内销处理了的
如果没有报关单,也是可以开具出口发票?,这个普通发票开出来就相当于内销了吗
不可以,只能按正常的普通发票处理。
实际上是卖给外国的,这还算出口操作嘛?那我还需要做出口备案嘛?
你你要出口,就要去备案,然后正常按出口流程走。 你要不备案。就不能按出口流程走
所以我挺疑惑的,首先我这个还是算出口操作,做出口备案后,前提一定要先拿回报关单(这个技术出口怎么开报关单呢?),然后才能开具发票,如果区分不了成本进项,就把这个转为内销处理?也不能做免税处理是吗?
你 做了备案后,服务出口,直接是享受免税,不退税,直接按出口服务处理即可。
服务出口怎么来报关单呢?出口服务怎么处理呢?你可以详细说一下吗?
服务不是有形的,没有报关单 ,以你报关登记备案 和相关合同为依据
那我报关登记备案是以生产企业登记备案吗?备案后根据合同上的名称开具出口发票,开具出口发票后还要做后续其他操作嘛?
正常开出口后,你申报纳税 时,要按出口申报即可