技术服务通常是免税,不退税。 如果你是涉及到可退税的技术服务,正常报关出口,然后开具发票,和货物 退税申报的流程一样的。
出口退税流程是怎么操作的
请问技术服务出口退税,是怎么的一个流程,怎么操作?
你好,出口免抵退的操作流程是怎么样的
老师您好,请问出口退税备案怎么操作呢? 有操作流程吗?
老师请问 涉及出口退税的操作流程是怎么样的 包含哪些操作步骤
固定资产残值一般怎么处理,分录怎么做,老师
老师,你好,长期股权投资的投资收益,为什么没有在资产负债表和利润表里体现出来?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
就是设计类的技术服务,如果没有报关单,应该怎么开局发票呢?
那如果跟正常退税申报,那这个成本不好勾选的,
你要退税,前提是你这服务进项能够 明确 区分。你正常按你这对应的勾选即可
这个设计类的成本都差不多是人工,然后机器操作,这种怎么区分成本呢
那你这没有进项,你退什么,你这压根就 不可退税的啊
那这个设计出口的,也不能退了吗?
不是所有出口都可退的。退只是有进项的部分
那这个涉及出口的,就只要开票出去就好了吗,如果没有报关单,也可以直接开具发票出去吗?
可以,没报关,就按内销处理了的
如果没有报关单,也是可以开具出口发票?,这个普通发票开出来就相当于内销了吗
不可以,只能按正常的普通发票处理。
实际上是卖给外国的,这还算出口操作嘛?那我还需要做出口备案嘛?
你你要出口,就要去备案,然后正常按出口流程走。 你要不备案。就不能按出口流程走
所以我挺疑惑的,首先我这个还是算出口操作,做出口备案后,前提一定要先拿回报关单(这个技术出口怎么开报关单呢?),然后才能开具发票,如果区分不了成本进项,就把这个转为内销处理?也不能做免税处理是吗?
你 做了备案后,服务出口,直接是享受免税,不退税,直接按出口服务处理即可。
服务出口怎么来报关单呢?出口服务怎么处理呢?你可以详细说一下吗?
服务不是有形的,没有报关单 ,以你报关登记备案 和相关合同为依据
那我报关登记备案是以生产企业登记备案吗?备案后根据合同上的名称开具出口发票,开具出口发票后还要做后续其他操作嘛?
正常开出口后,你申报纳税 时,要按出口申报即可