同学你好!这个的话 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这个涉及增值税/税金及附加/印花税的 抵款的话 借:其他应收款-法人 贷:应收账款

我们公司给别的公司开了8万的销售发票,别的公司用2个车位抵了8万的工程款,这两个车位入到了法人老婆名下,这个怎么做账,都需要交什么税
我们是运输公司,4月份往某个汽车销售公司预付80万购车款,但是后来从别的公司购买上了,这个汽车销售公司把钱转给了另一家公司,那家公司也给我们开具发票了,但是我的账上一直还挂着这个预付款80万,该怎么处理?
老师,我们公司的业务人员,用的别的公司的车,现在车需要交车险了,我们公司支付,这个直接发给另外一个公司的话,对方公司需要给我们开什么发票呢?老师
老师,当时法人给公司打款29万买了两个挂车车厢,分两次付款,第一次付款10万给开了发票了,后面的没开票要多交税费,这种我怎么入账
老师公司有一台车 但是销售给个人了 二手车公司给代开了张15万的二手车发票 这种的我们公司要交什么税呀。做账时候怎么做呀
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
老师,请问一下固定资产账面价值在什么情况下会出现负数,除了折旧折多了,还有什么原因
公司卖猪肉的, 卖出去的猪肉因为变质所以退回,销售退回,客户对我们罚款,如何做分录
老师好,开票的时候,技术服务费,信息系统服务和软件开发服务,同一家公司,有的时候开混了,会有啥问题么
老师:广告服务*广告发布费 属于宣传费吗 这个作为成本是不是只能按照全年收入的15%占比作为成本
税务电话过来补税金,应申报不含税收入1653396.91元,销项税额214941.6元。当期申报不含税收入1295222.99元,销项税额157701.58元,应补收入358173.92元,销项税额是358173.92*0.13=46562.61元?
请问老师员工只交社保不交医保这个可以吗?有强制交医保吗?
两个公司之间可以相互借款吗
请问下公司是自然人独资企业,法人代表都是同一人,没有员工,能不能用法人代表申报个税
他们用车位抵账,视同销售吗,车位直接过户到老板老婆名下,我主要不知道在账上,都需要交什么税
他们车位 这个本身是给了法人个人 而不是公司 所以 车位不反应在公司账上的 这个交税 也是对方公司和法人个人交的 与公司无关 会计主体问题 要明确哦
过户到法人妻子名下,他妻子是不是要交个税?是按照偶然所得交税吗?税率是多少?另外我想请教对方公司如果是直接过户给我们公司,他们是视同销售,要交增值税吗
他妻子不用交个税的 这个 等于是他妻子 占用了本来属于公司 的财产 但是 和公司的债务 并没有消除 并不是无偿取得的 但有车位的话 可能会按不动产 要她交契税的 这个对方肯定要交增值税哦