(1-9月份销项加10月份销项-(1-9月份进项加30/(1加税率)*税率)/1-10月份不含税收入=2% 求销项

我目前1月到10月增值税税负是2.44,我要把税负做到2.0,我手头上有进项价税金额有30多万,怎么算销项价税合计金额要做到多少
老师,你帮我算一下,本月不含税销项金额是1668298.31 销项税额是214869.38 税负需要控制到0.01 我的进账税额一共有268849.59 那么我需要抵扣的进账税额是多少?我还可以开多少销项金额?
老师,我是一家新企业,这个月我开票开了价税合计是4000元的专票,金额是3773.58,税额是226.42,我认证了进项票金额是5314.27,进项额是325.05,抵扣了之后没有交税,下个月要多交增值税的话,要怎么计算我下个月要多交多少税呢
比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。 1.含税价格不含税价格概念不清楚 2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。 1.
老师好!请问税负是怎样计算的?商贸零售企业,上个月注册的公司,4月销项税额减去进项税额(销项税额有40多万元,进项税额有70多万元,我留待抵扣进项税30多万元)本月应交增值税158元,这样行吗?增值税是否交太少了呢?在税负多少范围内比较合适?一般商贸零售税负是多少呀?谢谢老师!
老师你好,就是有一家往来之前是账抵的付人力成本,现在是公账付过来,这个分录如何操作呢?
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老师您好,我想问下电子税务局上怎么快速把很多自己企业开的发票导出呢?谢谢老师
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老师,客户要退货,发票是23年的普票,这种情况发票可以冲红吗
请问老师,使用权资产的出租到期后,会产生销项税么?
你这个税率是进项税率还是销项税率,销项税率是9,进项是13
税率是进项的税率的
你那个销项跟进项是价税金额还是不含税金额
税额 发票上面的税额
感觉不对呀
(销项-进项)/不含税收入=税负是不是这个 你现在只不过数据1-10月份合计而已
例如,我截止至10月份,我的总税负是2.5,我觉得有点高,我想接下来的11月跟12月,我要调到2.0,也就是说全年增值税的税负要做到2.0,1月至10月我总的进项价税金额是2706968元,我手头上有30万的进项发票(价税)待认证抵扣,那么,如果我要把税负做到2.0,我的销项发票金额应该是多少
税率是多少的 进项销项税率
进项是13%,销项是9%,还有一个就是不论进项还是销项都是13%
进项是13%,销项是9% 按这个核算 (1到九月份销项加10月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/10月份不含税收入=2% 求不含税收入就可以
我是求11月份的销售收入
不是应该(1到10月份销项加11月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/11月份不含税收入=2%
1到九月份销项加10月份不含税收入是什么意思,你既然说销项是指税额,我不含税收入*9%也是税额呀,为什么不1月至10月份
1到10月份销项加11月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/(1-10月份不含税收入加11月份不含税收入)=2%
11月进项不含税466155.75元,税额60600.25元,这是13个点的进项发票,截止至10月份,增值税的税负是2.44,我计划11月份增值税税负做到2.48,那么,根据11月份的进项,我要在这个月要开销项发票价税金额是多少(开出去的销项是9个点)
老师,你告诉我的公式我套进去不对呀,我现在发实际给你算算
老师,你告诉我的公式我套进去不对呀,我现在发实际给你算算
1-10月份收入和销项税 进项税额和金额发来
我没有,在公司
1至10月总的税负是2.44
这是我知道
只有税负 算不出来
1-10月份销项不含税4580115.51元,税额407843.49元,缴税123596.9元
有数据了
还有进项的详细信息