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我目前1月到10月增值税税负是2.44,我要把税负做到2.0,我手头上有进项价税金额有30多万,怎么算销项价税合计金额要做到多少

2020-11-27 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 20:14

(1-9月份销项加10月份销项-(1-9月份进项加30/(1加税率)*税率)/1-10月份不含税收入=2% 求销项

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快账用户7780 追问 2020-11-27 20:24

你这个税率是进项税率还是销项税率,销项税率是9,进项是13

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齐红老师 解答 2020-11-27 20:26

税率是进项的税率的

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:00

你那个销项跟进项是价税金额还是不含税金额

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齐红老师 解答 2020-11-27 21:00

税额 发票上面的税额

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:01

感觉不对呀

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齐红老师 解答 2020-11-27 21:05

(销项-进项)/不含税收入=税负是不是这个 你现在只不过数据1-10月份合计而已

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:05

例如,我截止至10月份,我的总税负是2.5,我觉得有点高,我想接下来的11月跟12月,我要调到2.0,也就是说全年增值税的税负要做到2.0,1月至10月我总的进项价税金额是2706968元,我手头上有30万的进项发票(价税)待认证抵扣,那么,如果我要把税负做到2.0,我的销项发票金额应该是多少

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齐红老师 解答 2020-11-27 21:08

税率是多少的 进项销项税率

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:09

进项是13%,销项是9%,还有一个就是不论进项还是销项都是13%

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齐红老师 解答 2020-11-27 21:13

进项是13%,销项是9% 按这个核算 (1到九月份销项加10月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/10月份不含税收入=2% 求不含税收入就可以

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:17

我是求11月份的销售收入

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:19

不是应该(1到10月份销项加11月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/11月份不含税收入=2%

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快账用户7780 追问 2020-11-27 21:21

1到九月份销项加10月份不含税收入是什么意思,你既然说销项是指税额,我不含税收入*9%也是税额呀,为什么不1月至10月份

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齐红老师 解答 2020-11-27 21:22

1到10月份销项加11月份不含税收入*9%-(2706968/1.13*13%加30万/1.13*13%))/(1-10月份不含税收入加11月份不含税收入)=2%

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:49

11月进项不含税466155.75元,税额60600.25元,这是13个点的进项发票,截止至10月份,增值税的税负是2.44,我计划11月份增值税税负做到2.48,那么,根据11月份的进项,我要在这个月要开销项发票价税金额是多少(开出去的销项是9个点)

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:50

老师,你告诉我的公式我套进去不对呀,我现在发实际给你算算

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:50

老师,你告诉我的公式我套进去不对呀,我现在发实际给你算算

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齐红老师 解答 2020-11-28 16:52

1-10月份收入和销项税 进项税额和金额发来

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:52

我没有,在公司

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:53

1至10月总的税负是2.44

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快账用户7780 追问 2020-11-28 16:53

这是我知道

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齐红老师 解答 2020-11-28 17:01

只有税负 算不出来

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快账用户7780 追问 2020-11-28 17:01

1-10月份销项不含税4580115.51元,税额407843.49元,缴税123596.9元

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快账用户7780 追问 2020-11-28 17:01

有数据了

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齐红老师 解答 2020-11-28 17:01

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(1-9月份销项加10月份销项-(1-9月份进项加30/(1加税率)*税率)/1-10月份不含税收入=2% 求销项
2020-11-27
您好,税负=缴纳的税款/收入 增值税=销项-进项税 根据公式推算,即可计算得出需要开多少票。
2020-11-28
您好 含税价是这么算的你开发票,一共开113元,税率13%,不含税金额=113/(1%2B13%)=100 公式:不含税金额=含税金额/(1%2B税率) 进项可以用之前的抵扣, 例如你有进项金额30万,销售可以开多少发票,税率13% 30/13%=230.77万,这个数也就是你的临界点,开票大于这个数交增值税,小于等于这个数不交税 应交增值税=销项-进项
2022-03-30
进项销项税率都是13%的吗?如果是的话 600÷1.13×13%减进项税额)/600÷1.13=2.5% 进项税额等于600÷1.13×10.5%=55.75 根据税负计算出来的税额,然后400,÷1.13×13%和55.75对比就可以 高于55.75表示够, 如果低于的话就是不够
2025-12-24
同学您好,您税负率是0.01,那你能应交的增值税是1668298.31*0.01=16682.98,销项税额是214869.38,那您的进项税额需要214869.38-16682.98=198186.40
2021-07-31
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