借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
卖二手固定资产,夜魔侠做分录?
出售二手固定资产怎样做分录
你好,我司卖二手车后资产清理,固定资产清理科目还有余额,需要再做分录吗?
出售二手车,固定资产处置分录怎么做,
老师,你好,请问卖二手车,开具了发票,怎么做分录,以前没有入固定资产进去
9月份收到财政拨来某项目专款6万,用于业主管理费,因为该项目前期费用都是单位垫支滴,现在需要调账,调到已列支费用科目
你好老师,老师报增值税出现的这个问题,
老师您好,通过自查2022–2024年个税发现有漏扣的,但有的人员已经退休、辞职或者调到内部关联单位,这种情况该如何处理呢
您好!老师麻烦问一下餐厅员工9月份入职的4500元一个月,上班天数为26天,4500/26*9=1557.61元,这样没有没有问题吧!
合伙企业可以收专票吗?
老师,计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目?
我每个设备都有预计净残值,根据预计净残值和使用年限,确定每月提的折旧,那这样我是提折旧至设备净值为0时结束,还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢?
费用报销没有发票,通过老板私账支付该笔费用,怎么做帐呢?
老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗?但对方给我们开的发票是A公司名的发票
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录
第一个分录,固定资产清理的数怎么来的
固定资产和累计折旧的差额。
固定资产清理负数,说明什么呢?
你好,具体的是哪一方余额?
第一个分录是借方,第二个是贷方
老师,我没有资产处置损益这个科目呢
最后的余额是在哪个方向?
用营业外收支代替。
看错了,都是贷方
那最后一步是借固定资产清理,贷营业外收入吧?
你好是的,是这么做的。