你这个自筹之间是什么意思?没太明白,就说你做这个工程的话,另外5万块钱是你自己想办法弄的,钱不是财政给的钱吗?对你而言,你是按照你总的收到的钱确认收入呀,你不管这个钱的来源是从哪里来的。
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
*****百货商行(个人独资),请问这类公司注销 应该怎么操作 广东公司
老师,请问一下我们公司发了工资,因为员工不认可工资,不给我签工资条怎么办
补交以前年度个税税款800元 滞纳金400元 怎么记账
内账,退客户的一笔预收款5万元,现一年到期收益500元,但是要收取违约金200元,从收益里扣200元违约金。退款时直接做借预收账款5万元,营业费用收益300元,贷银行存款50500,这样可以吗?还是要做一笔体现违约金的科目,如果要体现出来的话要怎么做?
请问,2023年把福利费和招待费计入“工程施工-间接费用”了,现在需要调到正确的科目,超出部分要调增补税,汇算清缴报表已进行调整并补缴税款,现在账套里面的分录要怎么做,原来的分录需要每一笔都冲红吗
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境电商适合哪一种
老师你好,我们收到的发票是农产品免税发票,我们开出去的农产品也是免税发票,那么这个农产品免税发票需要做9个点的进项税额吗
老师,企查查的信息部分与工商年报不一致,比如股权变动我是在25年变动的,工商年报得26年报25年时才会更改,但是企查查信息却能查到股权变动情况。我们是股份公司并没有去工商局去做变更,企查查的信息是从哪里获取的
第一次收到钱的时候是放到预收账款。是不是你单位去做了活人家给你给钱是这个意思吗?你前面就说的没太明白你是不是这个意思。
尊敬的老师,您好!工程建设方是我们主管局,施工方是我单位,合同约定了50万元,工程验收完工后,我单位肯定能确认此50万为收入;而另外5万的自筹资金,是我主管局要求牧民交的,收款人由于必须是施工方,所以当时暂时把这5万元,以现金的形式收取,然后存入我单位基本账户,关键是,具体怎样处置这5万元,当时还不知道,待主管局领导通知,时隔几个月后,我主管局领导要求我单位转入我主管局另一个二级单位2万元,用于支付他们的职工工资,把剩下的3万元留给我单位了。
老师,您好!合同里约定的50万,肯定能确定是我单位的收入了,但是另外的合同里没有约定的来自于老乡另外交来的5万元中,我单位只真正收到了其中的3万元,可以确定收入(属无票收入,当时没给老乡开票。),那转给同一糸统的另一个二级单位的2万元,怎么处理财务呢。
首先啊,就是说你收到这个5万本身是不属于你的收入的,相当于是你代理的这个主管单位收的,所以说你收到的时候是放到其他应付款处理。
完了之后,你转给你的上级单位的时候就减少其他应收款2万,但是另外的3万的话,这个就给你了吗?你不用给出去了吗?如果说不用给出去的话,你作为无票收入处理就可以了。
老师,您好!留下这3万给我单位了。
那你直接作为收入,无票收入处理就可以了。
老师,您好!①我方收到5万时,借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万②我方转入另一个二级单位2万 借:其他应付款2元 贷:银行存款2万 ③我方留下3万确认收入 借:?? 贷:??
借,其他应付款 贷,营业收入
老师,您好!借方是其他应付款,贷方是确认了营业收入,这个会计分录总感觉怪怪的,总感觉有点不对劲,但不这样,又冲不掉之前的其他应付款5万
你真的其他应付款你整个是5万对不对,那么第二个分录的时候你冲了2万,第三个分录你就还有3万呀,直接转到收入就可以了,并不奇怪
老师,您好!我之前是这样做会计分录的,①借:银行存款5万贷:预收账款5万 ②转入其他二级单位2万时,借:预收账款2万贷:银行存款2万 ③借预收账款3万 贷营业收入3万 这样可以吗?老师。
可以的,这个样子处理也是正确的。
尊敬的老师,您好!单位事儿多,没能尽快回复,对不起!按上边第①步5万全部走预收账款,然后,第②步又冲掉拨给其他本糸统二级单位的2万预收账款,请问老师,预收账款下一步应该是营业收入,而第②步直接冲掉了2万的预收账款,这2万最终没进入营业收入,对这2万元而言,是否有税收风险?
没有风险,你这个2万作为代收代付处理就可以了,这个不影响。
尊敬的老师,您好!第②步会计分录: 借:预收账款2万,贷:银行存款2万,对于这个会计分录附件除了银行转账回单以外来,还应该有什么附件,才算比较完善?
你这里出具一份说明,说明情况附在后面处理
尊敬的会计学堂,您好!我是一位非财务专业的学员,我本来专业是水利工程的,初次学会计专业,基础薄弱,在会计学堂学习,对于学堂的老师细心的回复,这次的回复,学到了知识,道一声谢谢!谢谢您们!
不客气,祝你工作愉快