你这个自筹之间是什么意思?没太明白,就说你做这个工程的话,另外5万块钱是你自己想办法弄的,钱不是财政给的钱吗?对你而言,你是按照你总的收到的钱确认收入呀,你不管这个钱的来源是从哪里来的。
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
第一次收到钱的时候是放到预收账款。是不是你单位去做了活人家给你给钱是这个意思吗?你前面就说的没太明白你是不是这个意思。
尊敬的老师,您好!工程建设方是我们主管局,施工方是我单位,合同约定了50万元,工程验收完工后,我单位肯定能确认此50万为收入;而另外5万的自筹资金,是我主管局要求牧民交的,收款人由于必须是施工方,所以当时暂时把这5万元,以现金的形式收取,然后存入我单位基本账户,关键是,具体怎样处置这5万元,当时还不知道,待主管局领导通知,时隔几个月后,我主管局领导要求我单位转入我主管局另一个二级单位2万元,用于支付他们的职工工资,把剩下的3万元留给我单位了。
老师,您好!合同里约定的50万,肯定能确定是我单位的收入了,但是另外的合同里没有约定的来自于老乡另外交来的5万元中,我单位只真正收到了其中的3万元,可以确定收入(属无票收入,当时没给老乡开票。),那转给同一糸统的另一个二级单位的2万元,怎么处理财务呢。
首先啊,就是说你收到这个5万本身是不属于你的收入的,相当于是你代理的这个主管单位收的,所以说你收到的时候是放到其他应付款处理。
完了之后,你转给你的上级单位的时候就减少其他应收款2万,但是另外的3万的话,这个就给你了吗?你不用给出去了吗?如果说不用给出去的话,你作为无票收入处理就可以了。
老师,您好!留下这3万给我单位了。
那你直接作为收入,无票收入处理就可以了。
老师,您好!①我方收到5万时,借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万②我方转入另一个二级单位2万 借:其他应付款2元 贷:银行存款2万 ③我方留下3万确认收入 借:?? 贷:??
借,其他应付款 贷,营业收入
老师,您好!借方是其他应付款,贷方是确认了营业收入,这个会计分录总感觉怪怪的,总感觉有点不对劲,但不这样,又冲不掉之前的其他应付款5万
你真的其他应付款你整个是5万对不对,那么第二个分录的时候你冲了2万,第三个分录你就还有3万呀,直接转到收入就可以了,并不奇怪
老师,您好!我之前是这样做会计分录的,①借:银行存款5万贷:预收账款5万 ②转入其他二级单位2万时,借:预收账款2万贷:银行存款2万 ③借预收账款3万 贷营业收入3万 这样可以吗?老师。
可以的,这个样子处理也是正确的。
尊敬的老师,您好!单位事儿多,没能尽快回复,对不起!按上边第①步5万全部走预收账款,然后,第②步又冲掉拨给其他本糸统二级单位的2万预收账款,请问老师,预收账款下一步应该是营业收入,而第②步直接冲掉了2万的预收账款,这2万最终没进入营业收入,对这2万元而言,是否有税收风险?
没有风险,你这个2万作为代收代付处理就可以了,这个不影响。
尊敬的老师,您好!第②步会计分录: 借:预收账款2万,贷:银行存款2万,对于这个会计分录附件除了银行转账回单以外来,还应该有什么附件,才算比较完善?
你这里出具一份说明,说明情况附在后面处理
尊敬的会计学堂,您好!我是一位非财务专业的学员,我本来专业是水利工程的,初次学会计专业,基础薄弱,在会计学堂学习,对于学堂的老师细心的回复,这次的回复,学到了知识,道一声谢谢!谢谢您们!
不客气,祝你工作愉快