您好同学 (1)借:银行存款 1582000 贷:主营业务收入 1400000 应交税费—应交增值税(销项税)128000 借:主营业务成本84000 贷:库存商品 84000 (2)借:应收票据 22600 贷:主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税(销项税)2600 借:在途物资 16000 应交税费—应交增值税(进项税)2080 营业外支出 4520 贷:应收票据22600

麻烦老师把详细过程写出来,谢谢p
老师很急,麻烦帮我把详细过程写出来,谢谢老师急急急
会计分录麻烦老师详细过程写出来,急
会计分录,麻烦老师详细过程写出来,谢谢还有两张,
老师麻烦计算过程写详细一点哈,谢谢老师。
公司电费通过供电局自动缴费,这个要怎么绑定可以看到每个月电费多少,并且绑定好申请开票呢
自然人扣款端申报个税 扣除的社保金额需要填入吗?
老师,你好,我司施工过程中,不按照指引操作,被客户罚款了,公户付罚款给客户了,需要客户开发票过来的吗?
工抵房,房子可以登记在股东亲属名下吗,夫妻或子女?是否都可以属于股东分红?
老师你好,注册个代理记账公司许可还没有办下来,但是也接了客户,客户要求给客户开票发资料给我们信息,都是老板的,发票上面的名字是老板的,我们按照老板的要求来开出,对我有什么风险吗?
老师,电子税务局能下载税务行政处罚决定书吗?好多个月未申报,现在解正常了,纳税人要罚款依据
老师 个体户是做建材批发的 个人所得税的税率是多少呀?是不是应纳所得额不同 税率不一样啊
甲单位使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给甲单位结算的,平台要求甲单位开服务费发票税率为6 %。但是甲单位的商品,已按照13%计提并申报增值税了,再开的6%的发票,还要申报销项税,就重复申报了。
老师12月2号,我们有进料加工复出口,本月财务必须要做的事情,能给说一下[抱拳]
物管公司,代学校收铺租(商铺产权属学校),物管公司按一定比例收取管理费。请问,有关这些商铺的房产税事宜是如何处理的?
(3)借:应收账款 678000 贷:主营业务收入 600000 应交税费—应交增值税(销项税)78000 借:主营业务成本 360000 贷:库存商品 360000
(4)借:银行存款 102000 贷:应收账款 102000 (5)借:应收票据 565000 贷:主营业务收入 500000 应交税费—应交增值税(销项税)65000 借:主营业务成本 300000 贷:库存商品 300000 (6)借:银行存款525000 财务费用 40000 贷:应收票据565000 (7)借:银行存款 400000 贷:应收票据 400000 (8)借:应付票据 400000 贷:银行存款 400000 (9)借:材料采购 300000 应交税费—应交增值税(进项税)39000 贷:银行存款 339000 (10)借:原材料 200000 贷:材料采购 190000 材料成本差异10000 (11)借:原材料 199600 应交税费—应交增值税(进项税 )25948 银行存款 452 贷:其他货币资金—银行汇票 226000 (12)借:固定资产 172000 应交税费—应交增值税(进项税)22100 贷:银行存款 194100 (13)借:在建工程—工程物资 300000 贷:银行存款 300000 (14)借:在建工程—职工薪酬400000 贷:应付职工薪酬 400000