同学,你好 你们是这个月没有开发票吗?没有销项吗?
老师,我们公司今年一直没有开票出去,那手里的专票要不要先认证呢,还是等到开票后再认证,如果不认证的话,跨年了有没有关系呢
我们公司是贸易型的,我们没有开票出去,我们收到了房租发票(专票)是否需要进行认证,如果不需要认证是直接入费用吗?如果认证是否有风险,已经认证的进项税是否需要调账?
老师,公司要注销了,去年有一张进项发票,我是否需要勾选认证?如果勾选认证了,显示有进项税了,还得退税
老师,①有一笔进项税不能抵扣,已经认证了,现在需要 进项税额转出吗?②如果遇到不能抵扣的发票,直接转出还是先认证再转出?
老师,公司要求我们把收到费用专票认证掉,目前我们还没有销售业务未开具销项发票,如果先做进项税额认证是否有影响?可以这样操作吗?
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
是一直没有开票,但是已经认证了进项有2万多了
同学,你好 如果认证了,就放在进项里面,不用调整
那我以后收到的专票还需要认证吗?
同学,你好 收到专票都是需要认证的