同学你好,不可以的;应是用对方的红冲发票冲销上月的账;然后再按新的发票入账;
给对方单位上个月发票开错了,把发票拿回来后,红冲重新开,原来错的发票和负数发票都要再给对方吗
销售方上个月发票税率开错了,是普票。这个月对方做了红冲发票,我把原发票退回。并把上个月该笔账删了,等对方给新的发票再重新做账,这样可以吗?
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
我上月给对方开的普票盖错了发票章对方已经入账,我这个月红冲了重新开了一张,对方说就用原来盖错了的发票再盖个正确的章子就行,因为他们领导在发票上签字了,那我这边红冲了重新开了正确的我取不回原发票用复印件备查可以吗
老师,上个月的专票开错了。这个月红冲了。重新开了发票。红冲的这个发票给对方吗?还是不给???
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
对方的红冲发票和新开的发票都是在这个月做账吗?还有红冲发票是红色的吗?对方只给我蓝字发票。
同学你好,是的,应给您一张红冲的发票,红冲发票上面是负数金额
老师,新开的发票是11月的,怎么做才能体现这个费用是10月的?
同学你好,这个不能再做为10月份的费用,需要计入11月的费用中;将上月费用红冲,在重新做费用入账