你好!计入预付账款或其他应收款
老师,我们开票给对方公司,对方公司付款以支票的形式,分录怎么做呢
老师你好,支付给公司定金如何做分录啊对公? 对方返还给我们呢?
老师,对方借钱给我们公司,我们公司需要把利息支付给对方公司,支付利息需要怎么做分录呢?
老师,你好。请问我们支付给保险公司交强险钱,对方还没开票给我们,现在这个分录怎么做?
老师,你好,我们公司收到客户服务费,之前打货款给我们时已经支付给我们了,现在我们开发票给对方,我要如何做分录入账
您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师还有一个问题,就是公司好多员工他们个人申请走对公付款3000或是4000或1000把左右都是无票挂在预付账款上,到时候只有经办人个人自己去代开发票来抵,我想问的是老师她代开发票是1万或是2.3万等等,咋过冲到每个增加的供应商头上的几千块钱呢?
你好!个人的在其他应收款科目下核算
他代开是一整张,充其他供应商的
你好三流不一致存在查账风险的
老师你好,三流不一致具体指?
你好!资金流,货物流,发票流