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老师,我们买了对方的电缆,1700元,对方不给我们开票,我们是给对方维修了电机,含税1700元,已经给对方开票并记入主营业务收入,1700元互抵了,怎样记账

2020-12-01 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 11:17

同学你好 不开票抵了那你还开票出去吗

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快账用户9551 追问 2020-12-01 11:19

我们已经给对方开了票了,但这个款对方不会对公打给我们了,就相当于抵了之前的电缆款

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齐红老师 解答 2020-12-01 11:22

那需要他给你开发票才可以的,不开发票不可以 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借管理费用 贷应收

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快账用户9551 追问 2020-12-01 11:24

我们买了对方的电缆,应该是借:原材料-电缆 贷:应付账款 然后我们维修电机:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 我的意思 能不能 借:应付账款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2020-12-01 11:25

不可以的,一个单位用一个往来科目

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同学你好 不开票抵了那你还开票出去吗
2020-12-01
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同学,你好 这200是收不到了吗?
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