你好,借:应收票据 贷:应收账款
老师下午好,请问收到的电子承兑,已经贴现转账到公账了怎么写分录
老师好,我公司用银行存款开了一笔58万6个月后到期付款的电子承兑,用于支付已经挂在应付账款的货款,现在对开立承兑汇票以及六个月之后到期的账务怎么处理,麻烦写一下分录
老师,麻烦问一下,我之前是应收账款,现在收到了电子承兑,怎么做分录?
老师,收到客户电子承兑,又提前贴现了,分录怎么做?
老师,请教一个问题 收到电子承兑付应收账款,又把电子承兑付了应付 会计分录这么做对吗? 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
如果我把它背书转让了,再怎么做分录?
您好,借:应付账款 贷:应付账款
那这个应收票据,应付票据都有余额,最后怎么处理?
您好,到期就付款,或者是提示付款。转回银行账户
那如果下家又背书转让了,不用我们贴现,怎么处理?那两个余额怎么办?
那不会存在余额啊,你都背书出去,怎么还有余额呢?
那第一个分录应收票据借方不是一直有余额?第二个分录贷方应付票据也挂着余额,不是?
您好,不好意思,上面的分录有手误 借:应付账款 贷:应收票据
好的,大体明白了。谢谢老师!
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。