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老师,麻烦问一下,我之前是应收账款,现在收到了电子承兑,怎么做分录?

2020-12-02 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 11:13

你好,借:应收票据 贷:应收账款

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快账用户6232 追问 2020-12-02 11:15

如果我把它背书转让了,再怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-12-02 11:17

您好,借:应付账款 贷:应付账款

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快账用户6232 追问 2020-12-02 11:19

那这个应收票据,应付票据都有余额,最后怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-12-02 11:23

您好,到期就付款,或者是提示付款。转回银行账户

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快账用户6232 追问 2020-12-02 11:26

那如果下家又背书转让了,不用我们贴现,怎么处理?那两个余额怎么办?

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齐红老师 解答 2020-12-02 11:29

那不会存在余额啊,你都背书出去,怎么还有余额呢?

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快账用户6232 追问 2020-12-02 13:26

那第一个分录应收票据借方不是一直有余额?第二个分录贷方应付票据也挂着余额,不是?

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齐红老师 解答 2020-12-02 13:27

您好,不好意思,上面的分录有手误 借:应付账款 贷:应收票据

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快账用户6232 追问 2020-12-02 13:43

好的,大体明白了。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-12-02 14:30

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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2020-12-02
您好,借 应收票据 贷 应收账款
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你好,漏记的具体的是什么业务的?
2024-09-14
可以的,可以这么做的。
2023-06-07
你好 借 应收票据  贷应收账款 借应付账款 贷应收票据 
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