你好
借:应付职工薪酬---福利费
管理费用---差旅费
增值税
贷:银行存款
老师好,请问员工产后对其进行慰问,购买了水果、纸尿片,期间的打车费,进行会计分录是怎么做账?谢谢。
老师好,请问我公司是向农户收购果蔬后,进行剪摘后销售的,其中会有一部分坏果和损耗,这个坏的果蔬和损耗在账面要怎么体现,做会计分录呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
老师,我们公司采购了一辆车,大概情况是:当日以银行存款支付了135800(部分含税车款,剩余20万元未支付)+29716.81元(车辆购置税)+6737.44元(保险费)+90元(车船税)+6445元(第一期分期付款额),剩余20万元分期支付。老师,请问这笔业务怎么做账呢?由于一次只能发3张图片,在老师回复后我会把剩下的照片再追加发送,这样方便您了解业务实质,更好帮我解答,谢谢
请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
老师,我们是租赁行业,现在要维修一批租赁物,也是企业的固定资产,我举个实际例子给您 。 2015年购进钢支撑40万元,使用年限10年,截止2022年1月计提折旧253333.6元,账面净值146666.4元。 2022年3月1日我单位购进卷板75680元,并该卷板发给b单位进行加工,随后会将加工好的材料返回我单位,并安装在该固定资产上。 请问老师,我该怎么将材料75680入账。分录怎么做? 谢谢
买进半成品,我方加工后卖出,买进的半成品是入库存商品吗?
老师,刚面试个工作,应收太大,之前代账公司做的比较乱,好几年了,老板娘也不太想的起来,有些是收款了未开发票也没有申报未开票收入,有些公司注销了,这些账要怎么平呢,去年专管员让把这些补税了
公司帮员工承担的个人社保部分如何在汇算清缴调增,应该如何填写?
考过了初级,考税务的话一般一年考几科合适
老师,你好 公司24年12月入账了一办公桌固定资产,无发票入账;25年1月开始计提折旧; 请问企业所得年报申报的时候,资产折旧里面,关于这个固定资产的账载金额和税收金额该怎么填写调增
意思就是说按实卸的重量算入库,只是把采购单价做了调整,最终入库金额和付供应商金额是一样是吗
汇算填报期间费用明细表,发生的研发费用不知道需不需要填在这张表中?管理费用对应的项目只看到19行次研究费用,不知道和研发费用有关联吗?
承兑贴现息应该放到现金流量表哪一项?
老师,供应商说她还有4000多的货款还没有付给她,她之前是一般纳税人13%,现在改为小规模了,只能开1%,可以的吗
老师,如果企业是盈利的,注销的时候,法人还要按盈利的金额的20%交个人所得税是吗?
购买的纸尿片开的是增值税专票,可以抵扣吗?
你好,这个是可以抵扣的
如果买的糕点是给员工平时吃的,税金可以抵吗?
你好,这个也是可以的,这个是福利费的
不是外购的给员工自用的,不能抵扣税吗?
你好,是可以抵扣的啊,没有限制的
外购货物用于职工福利属于不能抵扣进项税额,不属于视同销售,如果是自产产品用于职工福利 属于视销售的。
你好,你是看到关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 这个文件了吧,我明白你的意思,因此我才是说少量的
你如果大量的话,是不可以的