你好!期末金额就可以,实际工作中一般补重分类
#提问#老师,报表应交税费年初数和期末数出现负数,要重分类到其他非流动资产中,只把期末数重分类还是年初数和期末数都重分类到其他非流动资产?
老师,老师,资产负债表重分类时,哪些科目的数据是需要调整到其他非流动资产呀?
老师,你好!我想问下资产负债表应交税费是负数,需要重分类到其他流动资产吗?如果是重分类到其他流动资产,资产负债表的资产总额会跟我做账的资产总额不一样
你好!我在做母子公司的报表合并的时候,发现应交税费期末余额为负数,如果要重分类,是要根据明细科目的借方调去其他流动资产?还是把那个应交税费期末余额直接调去其他流动资产呢
应交税金是负数是重分类到其他流动资产吗 为什么呢;长期借款负数要重分类到期的非流动负债吗
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
那为什么年初数不重分类?
你好!按规定去年的你就应该已经重分类了,这样的话年初余额对不上。
那要是每年实务所审计时给重分类了,,我们还要照着他的把自己的报表给重分类吗?
老师不是说实际工作中一般不重分类吗?那我们还要照着事务所的把自己的报表给重分类吗
你好!你们是你们是上升你们是上市公司吗?是无所谓给的意是无所谓给的意见七叔叔是无所谓给的意见起初金额应该也需要同时调整吧。
老师的字打错了我看不懂
你好!不好意思,你们是上市公司吗
不是上市公司
你好!那你们可以不用重分类应交税费的。
那会计事务所给重分类了呢
你好,你们不是上市公司,不对外披露报表的话不会有什么影响的。
就是这个也可以重分类是吧,不分也没有影响是吗
你好!是的,非上市公司的话没什么影响。