你好 你们是小规模的吗
老师,我们今年刚转让的公司,前期几乎都是费用,大概有100来万,干完活,现在对方公司给我们转账,给我们要打120来万,因为今年刚开始,几乎不盈利,我们不想缴税,我们怎样合理开发票才能避税呢?
老师,我们今年刚转让的公司,前期几乎都是费用,大概有100来万,干完活,现在对方公司给我们转账,给我们要打120来万,因为今年刚开始,几乎不盈利,我们不想缴税,我们怎样合理开发票才能避税呢?
我们今年年底亏损的金额达到250万左右,这个会不会不正常,账务都是正规做的,只是甲方不拨款,老师,我们是建筑劳务公司,我们的收入开票少,都是老板打款进来公司,我们付给下游公司,他们开了成本票给我们,所以成本就相对大,因为我们一般就是中秋和年底,甲方才拨款多点,开票多点,现在下游的公司想利用优惠政策先开1个点的票给我们,马上跨年了我们下个月才能拨款,这种可以吗?我们收入该如何确定好?
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗
请问老师,老板让我给一家公司开10万块钱的票,相当于虚开了,我们公司做空调配件检测仪之类的,我能不能开那种技术服务类的票,相当于老板给这家公司提供技术支持,行不行?
我公司注册资本10320万元,去年他全部用无形资产入实收资本。这样有什么风险吗?
老师我们公司有很多经营范围,比如开物业发票或者租房发票怎么选择
老师,汇算清缴的时候,利息支出这一栏是只填银行借款利息吗?包不包括存款利息和手续费?
处理了单位的二手车怎么做账务处理?
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做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
不是,一般纳税人
你们有进项抵扣的吗
只有些费用发票,税额我算了大概3万左右
专票的成本没有嘛 借们是销售货物的吗
不是,我们是油污处理公司,我拉他们的污油泥,他们给我们掏处理费。
你的工具,设备折旧,人工费,这个就是成本。
嗯嗯,是的,增值税是不是会交很多呢?
是的,交很多的,没有进项抵扣的话。
老师,那企业所得税呢?
所得税你有抵扣的就少交
我给你说了啊,我总共的抵扣额大概3万元,我们开发票78万元,税率13,我的进项税得交多少?企业所得税的交多少?
你说的是费用 你的成本 人工费也没有吗
工人工资这个都没有? 你的设备呢 也没有发票?
很少,总共人工和费用100来万。设备现在还没发票
汇算清缴之前能到吗
差不多,老师
人工费就可以抵扣所得税 加上设备的你正常做固定资产 按月折旧就是了
能到500来万机器设备费
那就现在可以做 汇算清缴之前发票到就可以抵扣所得税