你好,之前年度亏损太多,今年盈利不足以弥补亏损,这种情况不需要计提所得税
老师,你好!麻烦帮我看看这个企业所得税申报对不,19年亏损两万多,20年前两个季度都是亏损,第三季度盈利一万多,申报表填写利润总额,弥补以前年度亏损与利润总额一致对吗,本来实际利润是总体还在亏损
老师, 公司18年和19年都是亏损的 18年亏损400万 19年亏损360万 今年一直亏损 这几个月开始盈利,截止到目前本年度盈利了130万 还需要计提所得税吗
老师,我们公司17年成立的,17年-18年亏损一万多,19年亏损2万多,20年盈利两万多,21年亏损9万多,22年代理记账做的账,1-10月份的社保和公积金,工资和劳务费都记在10月份了,导致22年十月份亏损70多万,22年疫情下,公司经营情况不好,整年亏损90万,这样税局那不会异常吧?
我有个疑问,假设18年企业所得税亏损的,19年也是亏损的,20-24年都是盈利的,但是18-19年2年都是有弥补亏损额可累计到后面一年的嘛。那么18年如果有进票不能抵扣需要转出来,不就要在18年调增嘛?那么19年初及20年初都是享受了亏损额的嘛。且18年调增8万后,18-19年亏损额依旧处于亏损,是不是一直到后面盈利了去补。就好比排序一样,序号1-5号,只要你把1号改2号了,后面的数不都要改加1然后补税吗,我还是理解不了这个企业所得税调增其中一年后,其他后面的年份不要调增改?
什么情况下需要计提盈余公积?上一年度亏损80多万,今年截止到4月份是盈利40多万(还未弥补以前的亏损),这时候需要计提盈余公积吗?还是要等到冲减完以上亏损的80多万还有钱挣的时候再计提
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老师你好我问下这个公司6月份刚成立,我用快账这个软件建立套账的话套账时间要6月份吗?我7月份发6月份的工资的话会计期间7月份没事吗
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
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第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。