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老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?

2020-12-03 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 10:15

您好,上述科目结转金额和利润表金额用借方金额减贷方金额。

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快账用户9929 追问 2020-12-03 10:17

但是 科目汇总表借贷方不平了

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:18

您好,为什么不平?您要结转的金额计入贷方。

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快账用户9929 追问 2020-12-03 10:22

借方是43578.35,贷方是5027.5。那结转不应该是在本年利润的借方吗?按差额的话 本年利润是38550.85? 不平

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:25

您好,结转时,贷费用38550.85。您的利润表金额也应该是38550.85。

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齐红老师 解答 2020-12-03 10:26

您好,费用科目。计提在借方,结转在贷方。

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您好,上述科目结转金额和利润表金额用借方金额减贷方金额。
2020-12-03
您好 请问可以把您损益类科目发生额截图我看看吗
2022-07-17
同学你好 这个系统就是这样的
2021-04-02
你好;    你是不是管理费用做了贷方金额 ; 你这个冲的时候怎么做科目的 我看看  
2023-04-24
你好 你是不是把管理费用做贷方去了。 做贷方就是会识别不了数据的。 你要反结账去处理下 。 做借方管理费用负数处理。
2020-10-13
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