你好 个人代开增值税按1% 。附加税按增值税的12% 。个人劳务报酬所得个税按20%
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
代开的普票啊?要交那么多税呢?10000元要交多少税
你好代开的普票也会涉及这些税费的 。 增值税 =10000元的不含税*1% 。附加税 按增值税的12% (有的地方是 附加税有减免的。 比如 教育费附加和地方教育费附加减免。 城建税减半征收;); 个人劳务报酬 = 10000*(1-20%)*20%
个人劳务报酬怎么那样算呢?
你好 个人劳务报酬 : 每次取得劳务报酬先预交个税: 每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除数 每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数
老师你有个人所得税税率表吗
速算扣除数的数据怎么来的呢?
有的。 我给你发附件里面。 你看看
老师您好,如果我这次个人代开10万的劳务票,增值税:100000/1.01×0.01=990元,附加税:990*0.12=118元,个税:100000*(1-40%)*40%_7000=1700元对吗?
你好 个税 =10万*(1-20%)*40%-7000来计算的 。 个税太高了。 你们这个是建筑服务还是一般的劳务服务 ? 你上面个税公式计算的不对。
我们公司是挂靠公司,对方要提供劳务票,没有票不给我们结算工程款
老师这个有什么好办法吗?
你好 肯定要提供发票给对方的 。 你们是公司吗 ? 那你们是挂靠啥业务 ?
我们公司没有资质,防水工程
所以对方要求我们提供25%劳务票做成本票
你好 那这个就不是按个人劳务费了。 你们按建筑服务来开票就行了。 这个是按建筑服务来 你们是个体户还是公司类型的?
我们是第三方,甲方业主方,乙方是有资质建筑工程公司,我们要给乙方提供劳务发票,对于乙方来说我们就是个人
所以代开发票是不是就要以个人来开呢?
你好 那你也是去申请 个人建筑服务 就是按个人经营所得税来交纳 。 你按劳务就高了。 你看我最开始都在问你具体什么业务 。 你也没有说
如果申请个人建筑服务,这个税能省多少呢,这个好申请不
老师我也刚接触建筑类,不懂呢
你好 那就省多了。 个人经营所得税 有的地方 建筑服务是按1%缴纳的。 有的地方按1.5%缴纳就行了。 比如你个人劳务费光是个税就省多了 。 增值税还是按1% 附加税按增值税的12%.
如果有个人劳务资质,10万劳务费,要交多少税呢?
申请这个个人劳务资质一般多久能下来呢?
谢谢您老师,麻烦了!
你好 到时看你们税务局的要求。 你说劳务资质 这个 个人可能不好办的。 有的建筑服务业务,个体户都没法办理资质的。