您好,固定资产折旧根据用途一般是记入管理费用/销售给用/制造费用
老师,新接手一个公司,账上有固定资产,有折旧.(因之前的会计直接用接手公司的余额做账.)接手时间为今年5月份,到现在固定资产没有提过折旧,要怎么办?
老师好!请问,我接手别的会计的账,之前没做固定资产折旧,我现在做的资产折旧放在哪里呢?该怎么做,谢谢
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师:公司2019-2021年之间都有购买固定资产,但是之前会计没有做入账也没做固定资产折旧,现在我接手,该如何操作呢?
老师,我刚接手的公司,之前会计记录内账时没记固定资产及折旧,我现在想把原值和累积折旧补上,应该怎么做?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我们是生产企业,之前会计没有做固定资产,也没提折旧,厂房,设备都没入固定资产,
如果是记入到别的科目了就 需要做一下调整分录,调整一下,没有计提的折旧也需要补提。
感觉答非所问哪!
厂房设备这些都没入固定资产是没做账呢?还是计入到了别的科目,这个您需要看一下,才能决定怎么调整的对吧
没有做账,我现在计提折旧应该怎么做账,谢谢
没有入账,你首先应该把固定资产做到账里入账,然后该计提折旧计提,计提的折旧计入到制造费用里。
好的,我的意思是我不做故定资产的情况下,有没有办法解决这个问题,谢谢
如果金额不大的固定资产可以直接计入费用,但是像机器 厂房这样的肯定是要记到固定资产的。