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资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?

2026-02-07 09:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-07 09:02

把提前收了人家的钱的那一部分,放到预收账款里面去,也就是应收账款在贷方有余额的明细,你把它放到预收账款里面去重分类就可以 剩下的就是在借方有余额的

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把提前收了人家的钱的那一部分,放到预收账款里面去,也就是应收账款在贷方有余额的明细,你把它放到预收账款里面去重分类就可以 剩下的就是在借方有余额的
2026-02-07
同时在应收与预收加上调整的数据。
2021-04-02
你好,那你看下你的固定资产,他是按照原值填写的,还是减去累计折旧填写的。如果是第二种方法的话,你计提的折旧多了 应收账款是提前收了人家的钱。
2025-05-20
你好,资产负债表里面应收账款是负数,需要调整到预收账款栏次填写 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2021-05-17
应收账款贷方明细余额的,你重分类到预收账款里面去, 预收账款借方明细余额的,你重分类到应收账款里面,这个调表账务上不用处理
2023-10-27
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