您好,正常入账,只是在汇算清缴的时候需要做调增。

公司之前支付一笔货款,对方一直没有开票,现在要求对方开票,对方公司已停业不能开票了,现在这笔货款我们要做营业外处理,请问分录该怎么写?
公司对外付个人一笔业务费,对方不能开发票。这个账分录怎么写
老师,我公司通过公户支付了一笔代账服务费给私人,但是对方没有给发票,怎么写会计分录
老师,您好,公司有一笔付款,属主营业务成本,对方公司不开发票,业务代付后拿收据报销,怎么写分录?
转一笔钱给个人的用途代账费,另外一笔转公对公费用是注册费还有代账费用途写的也是这个,不过这个有发票。前面一笔没有发票怎么做?不可以放公对公那吧?我想让他开点开发票放一起。还是只能按工资算
老师:25年11月付的款,26年1月开的发票,我是直接发发票放到11月付款单据后面入成本还是做到26年一月做成本
老师,项目今天开的外经证,税是不是本月缴纳了就行?不用必须当天缴纳
对方因质量问题,我们的应付账款可以不用付了,这个产生的坏账准备,这个怎么做账
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率,平均库存:是期初库存和期末库存的平均值,即(期初库存 + 期末库存)÷ 2。如果只统计10月和11月的,是不是应该拿10月至11月的库存周转率/60,还是怎么算,只算两个月
请问福利费发票不认证的话是否可以当成普通发票连税金记到费用里面?
一个单位的劳务派遣人员不能超过单位人数的10%,有这个规定吗
我司为建筑公司,别的项目挂靠我单位,先收了一笔管理费,当时做到工程款里了,该怎么处理?
收到的稳岗返还 做汇算清缴时候需要做纳税调整吗
老师,新接手的小规模公司,发现之前的账务处理很不规范,主要是附件方面,本来是银行存款付的款,记账的时候记得其他应付款——法人,因为之前他们不配合提供银行回单,现在想把账务规范起来,应该怎么处理比较合适?
老师,劳动合同上没写金额合适吗?
怎么入账,写分录给我
您好,借:销售费用-提成 贷:银行存款
本年利润结转这一笔吗
您好,本年利润结转这一笔
您是说没有发票的费用及成本都可以结转本年利润,但是不能企业所得税前扣除吗?
会计还是按照会计的做法,只是税法不能抵扣而已。会形成税会差异