你好 借银行存款 贷应交税费-应交增值税-进项税。 你留抵的进项税 还在进项税科目的话就这样做

公司留底退税,退到公户的金额.怎么做账
留底退税,打到公司账户怎么做分录
一般纳税人留底退税的款退到银行账户,怎么做分录
老师,增值税留底税额,税务局已经退到我公司对公账户,怎么做分录
留底退税到对公账户,怎么做账?
老师,我印花税25年的一款是不是在25年的时候计提,26年到时候缴纳
老师,账上是亏损,汇算时专管员不让亏,怎么处理?
老师好,这个月发上个月的工资,有交个税,个税怎么做分录,计提怎么做,缴纳时怎么做
老师,民非组织所得税季报事项1职工薪酬怎么填写?就填第四季度的吗?第四季度没法工资,只交了一个员工的社保
老师你好! 企业所得税 正常分录: 计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 支付 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 我简便 如下 借方:所得税费用 贷 银行存款 请问我的简便版本合理吗!!
印花税哪些不需要交纳,如劳务费可要互,审计费可要交??
老师,收到费用发票入账时做了分录借:主营业务成本,贷:应付账款 后面费用税局说要做纳税调增,然后交所得税了。 这样的话需要如何把前面做的应付账款这笔分录冲掉
@朴老师,该要需要提问…
个人独资企业利润不到200万,经营所得可以减半征收吗 政策依据
我公司建设一个工程,发生的未办理施工许可证罚款计入什么科目
年末转到未交增值税借方了,可以吗
你好 可以的。 你可以结转到时对应的冲未交增值税