你好,是一般纳税人就可以
老师您好,请问一下我们企业是技术服务企业,派遣本公司的人员去别的公司服务,要签劳务合同,我公司能开劳务票吗?开票的小类可以写成劳务服务,或者技术劳务费吗?税率是几个点啊?
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师您好!请问一下,我公司现发生一笔业务(合同如下),对方需要我司开具6%的技术服务费,我公司经营范围如下,可以开具6%的技术服务费吗?税收分类编码应该怎么选?请指导一下,谢谢!
您好!老师,我刚到一个公司,公司销售产品及技术服务,签定的有技术服务合同,税率写的6%,税费由乙方承担(我方),这项技术公司这边可以开进项税额吗?
老师好:公司销量技术服务费,收到技术服务费200万.合同还没签,可以明年再开发票给对方吗?这样有税务风险
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
是一般纳税人,那这个分什么行业吗?那这个进项税该在哪开?怎么开?
不分什么行业,一般纳税人只要不是简易计税就可以抵扣进项,发票由销售方在开票系统自行开具
需要准备什么材料吗?或都需要填写什么?
直接在开票系统自行开具
朋友说要去税务局开,公司现在的代账公司
一般纳税人都是自行开具
好的,老师,谢谢
不客气,祝你工作顺利
您好!老师,这个税票我们销售方自行开具,税费还是我们自己承担的,是这样吗?
销售方开具发票是要交税
您好!老师,我们公司是做化工给油田提供技术报务 ,税率是几个点
您好!老师,我们公司是做化工给油田提供技术报务 ,税率是几个点
一般纳税人技术报务税率6%