你好,是一般纳税人就可以

老师您好,请问一下我们企业是技术服务企业,派遣本公司的人员去别的公司服务,要签劳务合同,我公司能开劳务票吗?开票的小类可以写成劳务服务,或者技术劳务费吗?税率是几个点啊?
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
您好!老师,我刚到一个公司,公司销售产品及技术服务,签定的有技术服务合同,税率写的6%,税费由乙方承担(我方),这项技术公司这边可以开进项税额吗?
老师好:公司销量技术服务费,收到技术服务费200万.合同还没签,可以明年再开发票给对方吗?这样有税务风险
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
是一般纳税人,那这个分什么行业吗?那这个进项税该在哪开?怎么开?
不分什么行业,一般纳税人只要不是简易计税就可以抵扣进项,发票由销售方在开票系统自行开具
需要准备什么材料吗?或都需要填写什么?
直接在开票系统自行开具
朋友说要去税务局开,公司现在的代账公司
一般纳税人都是自行开具
好的,老师,谢谢
不客气,祝你工作顺利
您好!老师,这个税票我们销售方自行开具,税费还是我们自己承担的,是这样吗?
销售方开具发票是要交税
您好!老师,我们公司是做化工给油田提供技术报务 ,税率是几个点
您好!老师,我们公司是做化工给油田提供技术报务 ,税率是几个点
一般纳税人技术报务税率6%