做账没问题,这是财税差异,是正常的

请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,我2020年12月份收到2021年全年的物业费收入12000,开具普通发票,做账走预收账款借银行存款 贷;预收账款,2021年1月份开始按月确认收入,但是报税我2020年四季度就得报增值税,这样就会有差额,老师我这么做账对吗、这个差额怎么办啊
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
小规模物业公司2021年9月之前一直按银行流水的收入做的分录,借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,但从10月做账开始就要按实际开发票金额确定收入,其他收入按预收做,但是我10月有补开之前月份收入的发票,我在当月都已经确认收入了,我想问下这部分我怎么做分录?
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
老师您好 我有一间一般纳税人公司是做非居住房地产租赁的,出租厂房的,但是税费种认定信息没有房土两税这个税种哦,而且平时是有开过租赁发票给租客的,还需要我们申报房土两税吗?
老师您好,我公司抵扣了3张进项发票,然后在次月申报是做了进项转出(直接在申报附表中填写转出金额),现在专管员说他那边看到这3张进项发票的状态还是已抵扣认证,让我操作一下,请问该怎么操作改变这3张发票状态为已进项转出。
老师,我们同事借款冲话费,我帐是挂我同事借款,还是预付联通的话费
8月份其他人转钱转错了,把钱转到公账上面了。当时没有钱,现在12月我把钱退回去给他,直接从公账上面转到他个人账户,备注写其他,还是写退款呢?有没有什么风险呢?
税率9%是一般纳税人还是小规模纳税人
老师下午好,有个企业他账上只有土地和房产,没有开过发票,也没有利润,他现在要做股权变更,需要交税吗
老师,个人开劳务费发票,个税是怎么交的啊,是合并到工资薪金里面一起交的吗
请问老师,我们有简易征收税率为3%的一般纳税人,我们可以开具税率为6%的不是简易征收税率的发票吗
老师好,公司邀请同行公司老总来开交流会所产生餐费,住宿费等是放入业务招待费还是放哪个科目呀
你好。老师。想问一下。就是是一个个体工商户。从1月到12月开出销售普通发票金额708940元,没有费用发票进来。想问一下,个体工商户这个税到年底怎么缴纳?怎么计算?
老师,我是刚做物业这块,我只能想到这些后续还会有什么相应的问题出现吗?在所得税上会有什么问题出现吗
所得税按利润表来填报数据。不会有问题。