你好,同学。正在为你解答。

老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
6. 借:原材料 60000 应交税费——应交增值税(进项税额) 7800 贷:应付账款 67800 7. 借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额) 10400 贷:应付票据 90400 8. 借:应付账款 100000 贷:银行存款 100000 9. 借:原材料 40000 应交税费——应交增值税(进项税额) 5160 贷:银行存款 45160 10. 借:应付票据 80000 贷:银行存款 80000 11. 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 12. 借:原材料 200000 应交税费——应交增值税(进项税额)26000 贷:预付账款 100000 应付账款 126000 13. 借:应付账款 12600 贷:银行存款 12600