您好,报销的油费是不能在税前扣除的。

周老师,你好,请问一下公司与员工签订车辆零租金协议,员工开自己的车辆为公司办事 产生的加油费专票能否抵扣,过路费是否也可以抵扣呢?有没有相关文件支持呢?
公司名下没有车,员工开自己的车为公司办事儿,未签订租车协议,报销的油费,能否在企业所得税税前扣除?
老师,我公司名下没有汽车,与该员工也没有签订租车协议,这笔油费可以入账进行所得税扣除吗?
员工和企业签订了租车协议,车子需报销维修费开票的注意事项。维修费由公司报销,可以所得税税前扣除吧。出来也不行了。
老师,员工用自己的车子去办公事,拿来加油票跟过路费来报销,按公里数报销油费每公里1元,过路费实报实销,(没有签租车协议是偶尔用车,公司有公车但有其他人在用)这样合规吗?税前税前扣除吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗