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别人来给我们负数和正数发票,我们把这些票忘记了。没有认证也没有保税。现在增值税交了,税盘不能清卡,因为有红冲的进项票没有填。 更正申报填上去这个红冲金额要多交几万块的税。 有没有办法这个月再认证几张发票,或者下个月才申报这个负数发票。 缴税之后还有没有办法认证发票,因为要更新申报。

别人来给我们负数和正数发票,我们把这些票忘记了。没有认证也没有保税。现在增值税交了,税盘不能清卡,因为有红冲的进项票没有填。
更正申报填上去这个红冲金额要多交几万块的税。
有没有办法这个月再认证几张发票,或者下个月才申报这个负数发票。
缴税之后还有没有办法认证发票,因为要更新申报。
2020-12-08 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 21:03

同学您好,也就是说您上月有开红字发票的是吗?那现在不是没有申报成功,您有进项发票的话,现在也可以勾选确认的,需要所属期是11月30日之前的

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快账用户2399 追问 2020-12-08 21:22

已经做过纳税申报了,然后勾选平台的所属日期也变成了12月了

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快账用户2399 追问 2020-12-08 21:31

老师是我们收到的红冲的发票,不是开出去的。

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齐红老师 解答 2020-12-08 21:38

那收到的红冲发票,那需要进账税额转出,您有这个提示还强制申报了是吗

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齐红老师 解答 2020-12-08 21:39

没有交税的情况下,试试撤销申报,或者您试试勾选系统,能否退回所属期

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同学您好,也就是说您上月有开红字发票的是吗?那现在不是没有申报成功,您有进项发票的话,现在也可以勾选确认的,需要所属期是11月30日之前的
2020-12-08
同学你好 直接红冲了就可以了
2020-12-08
你好   可以更正申报的; 你多缴纳了可以更正了到时以后抵减或者退税的。     
2021-06-24
同学你好,确实是这样的 你10月份没认证进项税的话,那么就只能按照销项税额缴税了,税负率会很高 税务局要求你们调整到10月申报,那说明增值税纳税义务确实发生在10月了,是你们疏忽漏报了,这已经没办法了,以后月份控制一下税负率把,进项票可以多认证一些。
2021-11-26
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
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