你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
公司劳务工在工程开始第一天受伤,没申报个税,住院费赔偿费怎么做账?可以企业所得税汇算清缴前扣除吗?
请教一个问题,建筑劳务公司用了民工,劳务费从农民工专户支付了,但农民工没有开发票给公司,公司也没有帮这部分民工申报工资薪金个人所得税,请问,这部分费用可以在企业所得税税前扣除了吗?
我是建筑劳务公司属于小规模纳税人,农民工来上班没多久,就受伤了,在医院花的费用有2万左右,没给他交社保,这笔费用可以在企业所得税税前扣除吗?如果可以扣,医院的什么发票可以作为原始单据,抬头开个人还是?
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
请的临时工为厂区做改造,个人临时工没法提供发票,公司为他申报劳务报酬后发的工资企业是否可以做费用,企业可以年终汇算清缴税前扣除吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
可以企业所得税汇算清缴前部分扣除
老师,扣除比例是多少
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条、第四十一条、第四十二条规定: 1、企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。
老师,附件需要附赔偿协议和住院发票吗?发票本人拿去报销了
附件需要附赔偿协议和住院发票
谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦